生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急 70

生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急是不是要填销项明细表中第15行,未开票销售额呢?那调整的增值税填在哪呢?1、单证不齐转内销,增值税纳税申报... 生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急

是不是要填销项明细表中第15行,未开票销售额呢?那调整的增值税填在哪呢?
1、单证不齐转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,普通发票中填写
2、未申报出口退税的,转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,未开票中填写
3、已申报过的销售额,转内销,附表一 15行,纳税检查调整

是不是按照以上填写方法填呢?
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 我来答
等一个人咖灰
2013-07-25
知道答主
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单证不齐按最新政策可以申报免税,不用转内销啊。
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老金会计
高粉答主

2013-07-12 · 老诚持重, 能帮人时且帮人!
老金会计
采纳数:6269 获赞数:15379

向TA提问 私信TA
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马上就要到报税时间了
见议直接问出口退税科的管员
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