
生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急 70
生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急是不是要填销项明细表中第15行,未开票销售额呢?那调整的增值税填在哪呢?1、单证不齐转内销,增值税纳税申报...
生产型企业,遇到出口转内销处理,增值税纳税申报表中如何填列呢?急
是不是要填销项明细表中第15行,未开票销售额呢?那调整的增值税填在哪呢?
1、单证不齐转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,普通发票中填写
2、未申报出口退税的,转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,未开票中填写
3、已申报过的销售额,转内销,附表一 15行,纳税检查调整
是不是按照以上填写方法填呢? 展开
是不是要填销项明细表中第15行,未开票销售额呢?那调整的增值税填在哪呢?
1、单证不齐转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,普通发票中填写
2、未申报出口退税的,转内销,增值税纳税申报表附表一 2行,未开票中填写
3、已申报过的销售额,转内销,附表一 15行,纳税检查调整
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