暂估商品未做入库但成本已结转,发票到后怎么调整

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456bc1
2022-06-18 · TA获得超过1113个赞
知道大有可为答主
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题目意思不能理解,你要梳理一下问题点。
通常,暂估商品是指对已验收入库的商品由于发票未到而做暂估入账的会计处理。
如果成本已转(一般是指商品已出库而结转相应成本),那么,发票到后的实际金额与暂估金额一致,不需做调整处理(常规做法就可以,即先红冲暂估再按照发票做账务处理)。
如果实际与暂估有差异,那么,应就差异额对已结转成本的那部分进行调整,即调增或调减相应成本。
静无里A
2019-08-20 · TA获得超过1012个赞
知道小有建树答主
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当时货已销出,但发票未到?
货销售出去,应该是你们开具发票啊,怎么是发票未到?

从你后面的说法来看,应该是你们购买货物的吧。

当时,货到,发票未到,暂估入帐
借:库存商品-暂估成本

贷:应付帐款/银行存款等

结转销售成本时
借:主营业务成本
贷:库存商品-暂估成本

现在发票到了,需要 红字做一笔账来冲减凭证
借:库存商品-暂估成本
(红字)

贷:应付帐款(银行存款等)(红字)

再做正确的就行了
按发票金额入账:
借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款(银行存款等)
调整1月A产品销售成本:
借:主营业务成本(按其差额调整)
贷:库存商品-A产品(按其差额调整)
备注:若暂估数大,冲减差额(红字);若暂估数少,调增差额(蓝字)。
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0312求知
高粉答主

2022-07-11 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
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既然没有做入库处理,那收到发票后做正常入库处理就行,成本结转账面是负数,入库以后,正负抵消。
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