2012年收到一张发票借:销售费用 贷:应付账款,付款时借:应付账款 贷:银行存款
2012年收到一张发票借:销售费用贷:应付账款当年付款时借:应付账款贷:银行存款2013年发现当时发票多开了1元,导致应付账款有余额,并且以后和这家公司也没有业务往来了,...
2012年收到一张发票
借:销售费用
贷:应付账款
当年付款时
借:应付账款
贷:银行存款
2013年发现当时发票多开了1元,导致应付账款有余额,并且以后和这家公司也没有业务往来了,现在想调整应付账款余额,应该怎样做账务处理呢? 展开
借:销售费用
贷:应付账款
当年付款时
借:应付账款
贷:银行存款
2013年发现当时发票多开了1元,导致应付账款有余额,并且以后和这家公司也没有业务往来了,现在想调整应付账款余额,应该怎样做账务处理呢? 展开
5个回答
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把它转成营业外啊
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你们欠别的公司的,别公司不要了,做营业外收入
借:应付账款
贷:营业外收入
借:应付账款
贷:营业外收入
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应通过以前年度损益调整
1、借:以前年度损益调整 1
借:销售费用 -1
2、借:利润分配-未分配利润 1
贷:以前年度损益调整 1
1、借:以前年度损益调整 1
借:销售费用 -1
2、借:利润分配-未分配利润 1
贷:以前年度损益调整 1
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1元钱,作收入,冲减支岀都可以。这种小差额没有原则性。销掉了就可以了。
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