在K/3金蝶应收系统中出现单据与凭证不一致需要修改时,发现已经审核结账该如何处理?

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匿名用户
2013-07-17
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需要将账务系统反结账——那张凭证反过账——凭证反审核——凭证删除——到应收系统里面找出那张应收单据和出库单据(销售发票单据)的核销记录,将其删除。修改应收单据。再核销,再生成凭证,,,,
匿名用户
2013-07-17
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反结账再改
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