急求会计分录题答案
1、企业收到甲投资者投入货币资金x元,款项已收到并存入银行。(2分)2、本月初向银行借款x元,期限为一年,年利润率为6%,所得借款存入银行。(2分)3、职工张三出差回来,...
1、企业收到甲投资者投入货币资金x元,款项已收到并存入银行。(2分)
2、本月初向银行借款x元,期限为一年,年利润率为6%,所得借款存入银行。(2分)
3、职工张三出差回来,报销差旅费x元,退回余款y元。(3分)
4、企业从北方工厂购买甲材料x公斤,每公斤售价y元,货款共计z元,增值税k元,材料尚未验收入库,款项已用银行存款支付。(3分)
5、企业收到东方工厂汇来购买产品的预付货款x元,已存入银行。(2分)
6、企业销售给东风厂产品x件,每件售价y元,货款z元,增值税额k元,款尚未收到,该产品单位成本a元,请分别编制销售时、结转销售成本时的有关会计分录。(5分)
7、计提本月折旧x元,其中:车间用固定资产折旧y元,厂部固定资产折旧z元。(3分)
8、摊销本月应摊销的报刊订阅费x元。(2分)
9、结转本月应付职工薪酬x元,其中:,生产工人工资y元,车间管理人员工资z元,厂部管理人员工资k元。(4分)
10、本月仓库发出原材料共计x元,其中,为生产产品领用y元,车间一般领用z元,企业管理部门领用k元,在建工程领用a元。(5分)
11、从企业净利润中提取法定盈余公积金x元。(2分)
12、计算本月应缴城建税x元,应交教育费附加y元。(3分)
13、预提应由本月负担的车间机器设备大修费x元。(2分)
14、某月,企业对存货清查中,发现盘亏原材料x元。(2分)
15、企业收到投资者投入的机器一台,投资协议确定价值为x元。(2分)
16、张涛出差预借差旅费x元,以现金支付。(2分)
17、企业计提法定盈余公积金x元;计提法定公益金y元。(3分)
18、企业销售给东风厂产品x件,每件售价y元,货款z元,增值税额k元,款均未收到,该产品单位成本a元,请分别编制销售时、结转销售成本时的有关会计分录。(5分)
19、企业收到南方工厂汇来购买产品的预付货款x元,已存入银行。(2分)
20、企业从北方工厂购买甲材料x公斤,每公斤买价y元,货款共计z元,增值税k元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(3分)
21、计提本月折旧费x元,其中:车间固定资产折旧费y元,厂部固定资产折旧z元。(3分)
22、 6月25日支付下半年保险费x元。(2分)
23、结转本月应付职工薪酬x元,其中:,生产工人工资y元,车间管理人员工资z元,厂部管理人员工资k元。(4分)
24、本月仓库发出原材料共计x元,其中,为生产产品领用y元,车间一般领用z元,企业管理部门领用k元,在建工程领用a元。(5分)
25、预提应由本月负担的短期借款利息x元。(2分)
26、计算本月应缴城建税x元,应交教育费附加y元。(3分)
27、以银行存款支付产品广告费x元。(2分)
28、用银行存款偿还到期的短期借款x元。(2分) 展开
2、本月初向银行借款x元,期限为一年,年利润率为6%,所得借款存入银行。(2分)
3、职工张三出差回来,报销差旅费x元,退回余款y元。(3分)
4、企业从北方工厂购买甲材料x公斤,每公斤售价y元,货款共计z元,增值税k元,材料尚未验收入库,款项已用银行存款支付。(3分)
5、企业收到东方工厂汇来购买产品的预付货款x元,已存入银行。(2分)
6、企业销售给东风厂产品x件,每件售价y元,货款z元,增值税额k元,款尚未收到,该产品单位成本a元,请分别编制销售时、结转销售成本时的有关会计分录。(5分)
7、计提本月折旧x元,其中:车间用固定资产折旧y元,厂部固定资产折旧z元。(3分)
8、摊销本月应摊销的报刊订阅费x元。(2分)
9、结转本月应付职工薪酬x元,其中:,生产工人工资y元,车间管理人员工资z元,厂部管理人员工资k元。(4分)
10、本月仓库发出原材料共计x元,其中,为生产产品领用y元,车间一般领用z元,企业管理部门领用k元,在建工程领用a元。(5分)
11、从企业净利润中提取法定盈余公积金x元。(2分)
12、计算本月应缴城建税x元,应交教育费附加y元。(3分)
13、预提应由本月负担的车间机器设备大修费x元。(2分)
14、某月,企业对存货清查中,发现盘亏原材料x元。(2分)
15、企业收到投资者投入的机器一台,投资协议确定价值为x元。(2分)
16、张涛出差预借差旅费x元,以现金支付。(2分)
17、企业计提法定盈余公积金x元;计提法定公益金y元。(3分)
18、企业销售给东风厂产品x件,每件售价y元,货款z元,增值税额k元,款均未收到,该产品单位成本a元,请分别编制销售时、结转销售成本时的有关会计分录。(5分)
19、企业收到南方工厂汇来购买产品的预付货款x元,已存入银行。(2分)
20、企业从北方工厂购买甲材料x公斤,每公斤买价y元,货款共计z元,增值税k元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(3分)
21、计提本月折旧费x元,其中:车间固定资产折旧费y元,厂部固定资产折旧z元。(3分)
22、 6月25日支付下半年保险费x元。(2分)
23、结转本月应付职工薪酬x元,其中:,生产工人工资y元,车间管理人员工资z元,厂部管理人员工资k元。(4分)
24、本月仓库发出原材料共计x元,其中,为生产产品领用y元,车间一般领用z元,企业管理部门领用k元,在建工程领用a元。(5分)
25、预提应由本月负担的短期借款利息x元。(2分)
26、计算本月应缴城建税x元,应交教育费附加y元。(3分)
27、以银行存款支付产品广告费x元。(2分)
28、用银行存款偿还到期的短期借款x元。(2分) 展开
8个回答
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1借:银行存款 X
贷:实收资本 X
2借:银行存款
贷:短期借款
3借:管理费用
现金
贷:其他应收款
4借:材料采购
应脚税金_应交增值税
贷:银行存款
5借:银行存款 X
贷:预收帐款 X
6借:应收帐款
贷:主营业务收入
应脚税金_应交增值税
借:主营业务成本
贷:库存商品
7借:制造费用 Y
管理费用 Z
贷:固定资产折旧X
8借:管理费用
贷:待摊费用
9借:生产成本 Y
制造费用 Z
管理费用 K
贷:应付工资 X
10借:生产成本
制造费用
管理费用
在建工程
贷:原材料
11借:本年利润
贷:资本公积
12借:主营业务税金及附加
应交税金_城建税
应交税金_教育费
13借:现金
贷:预提费用
14借:待处理财产损益_待处理流动资产损益
待:原材料
15借:固定资产
贷:实收资本
16借:其他应收款_张涛
贷:现金
17借:本年利润
贷:资本公积_盈余公积金
_法定公益金
18借:借:应收帐款
贷:主营业务收入
应脚税金_应交增值税
借:主营业务成本
贷:库存商品
19借:银行存款
贷:预付帐款
20借:原材料_甲材料
应交税金_应交增值税
贷:银行存款
21借:制造费用 Y
管理费用 Z
贷:固定资产折旧X
22借:管理费用
贷:现金
23借:生产成本 Y
制造费用 Z
管理费用 K
贷:应付工资 X
24.借:生产成本
制造费用
管理费用
在建工程
贷:原材料
25借:财务费用
贷:预提费用
26主营业务税金及附加
应交税金_城建税
应交税金_教育费
27借:主营业务费用
贷:银行存款
28借:短期借款
贷:银行存款
贷:实收资本 X
2借:银行存款
贷:短期借款
3借:管理费用
现金
贷:其他应收款
4借:材料采购
应脚税金_应交增值税
贷:银行存款
5借:银行存款 X
贷:预收帐款 X
6借:应收帐款
贷:主营业务收入
应脚税金_应交增值税
借:主营业务成本
贷:库存商品
7借:制造费用 Y
管理费用 Z
贷:固定资产折旧X
8借:管理费用
贷:待摊费用
9借:生产成本 Y
制造费用 Z
管理费用 K
贷:应付工资 X
10借:生产成本
制造费用
管理费用
在建工程
贷:原材料
11借:本年利润
贷:资本公积
12借:主营业务税金及附加
应交税金_城建税
应交税金_教育费
13借:现金
贷:预提费用
14借:待处理财产损益_待处理流动资产损益
待:原材料
15借:固定资产
贷:实收资本
16借:其他应收款_张涛
贷:现金
17借:本年利润
贷:资本公积_盈余公积金
_法定公益金
18借:借:应收帐款
贷:主营业务收入
应脚税金_应交增值税
借:主营业务成本
贷:库存商品
19借:银行存款
贷:预付帐款
20借:原材料_甲材料
应交税金_应交增值税
贷:银行存款
21借:制造费用 Y
管理费用 Z
贷:固定资产折旧X
22借:管理费用
贷:现金
23借:生产成本 Y
制造费用 Z
管理费用 K
贷:应付工资 X
24.借:生产成本
制造费用
管理费用
在建工程
贷:原材料
25借:财务费用
贷:预提费用
26主营业务税金及附加
应交税金_城建税
应交税金_教育费
27借:主营业务费用
贷:银行存款
28借:短期借款
贷:银行存款
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什么是会计分录
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1、企业购买材料100万,税金17万,材料未验收。
借:在途物资100
应交税费-应交增值税-进项税17
贷:应付账款117
材料验收入库,付款
借:原材料100
贷:在途物资100
借:应付账款117
贷:银行存款117
2、生产领用50万,车间领用10万,厂部领用2万
借:生产成本-基本生产成本50
制造费用10
管理费用2
贷:原材料62
3、本月职工工资20万,各项社保企业承担1万,职工承担1万,个人所得税1万
计提工资
借;管理费用20
贷:应付职工薪酬-工资20
计提个人所得税
借:应付职工薪酬-工资1
贷:应交税费-个人所得税1
计提职工承担的社保
借:应付职工薪酬-工资1
贷:应付职工薪酬-各项社保1
计提企业承担的社保
借;管理费用1
贷:应付职工薪酬-各项社保1
4、车间外购生产用品2万,用支票支付。厂部买办公用品0.3万,现金支付。
车间购买
借:制造费用-材料2
贷:银行存款2
厂部购买
借:管理费用0.3
贷:现金0.3
借:在途物资100
应交税费-应交增值税-进项税17
贷:应付账款117
材料验收入库,付款
借:原材料100
贷:在途物资100
借:应付账款117
贷:银行存款117
2、生产领用50万,车间领用10万,厂部领用2万
借:生产成本-基本生产成本50
制造费用10
管理费用2
贷:原材料62
3、本月职工工资20万,各项社保企业承担1万,职工承担1万,个人所得税1万
计提工资
借;管理费用20
贷:应付职工薪酬-工资20
计提个人所得税
借:应付职工薪酬-工资1
贷:应交税费-个人所得税1
计提职工承担的社保
借:应付职工薪酬-工资1
贷:应付职工薪酬-各项社保1
计提企业承担的社保
借;管理费用1
贷:应付职工薪酬-各项社保1
4、车间外购生产用品2万,用支票支付。厂部买办公用品0.3万,现金支付。
车间购买
借:制造费用-材料2
贷:银行存款2
厂部购买
借:管理费用0.3
贷:现金0.3
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1.1日
向M公司购入原材料一批
价款10000
材料已验收入库
款项尚未支付
借:原材料
10000
贷:
应付账款
--M公司
10000
2.4日销售甲商品500件
每件售价100
成本60
商品已发出
当即
结转成本
货款已
收存
银行
借:银行存款
500*100=50000
贷:
主营业务收入
50000
借:
主营业务成本
500*60=30000
贷:
库存商品
--甲商品
30000
3.接供电部门通知
本月应付电费30000
其中生产车间25000
行政管理部门5000
当即通过银行转账支付
借:生产成本
25000
管理费用
5000
贷:银行存款
30000
4.5日与D公司签订供货合同
合同规定
供货金额为100000
D公司通过银行先预付全部货款的百分之60
余款在货物验收后付清
当即发货
借:银行存款
60000
贷:
预收账款
--D公司100000*60%=60000
5.10日收到D公司通过银行转账的百分之40余款
借:银行存款
100000*40%=40000
预收账款--D公司100000*60%=60000
贷:主营业务收入
100000
向M公司购入原材料一批
价款10000
材料已验收入库
款项尚未支付
借:原材料
10000
贷:
应付账款
--M公司
10000
2.4日销售甲商品500件
每件售价100
成本60
商品已发出
当即
结转成本
货款已
收存
银行
借:银行存款
500*100=50000
贷:
主营业务收入
50000
借:
主营业务成本
500*60=30000
贷:
库存商品
--甲商品
30000
3.接供电部门通知
本月应付电费30000
其中生产车间25000
行政管理部门5000
当即通过银行转账支付
借:生产成本
25000
管理费用
5000
贷:银行存款
30000
4.5日与D公司签订供货合同
合同规定
供货金额为100000
D公司通过银行先预付全部货款的百分之60
余款在货物验收后付清
当即发货
借:银行存款
60000
贷:
预收账款
--D公司100000*60%=60000
5.10日收到D公司通过银行转账的百分之40余款
借:银行存款
100000*40%=40000
预收账款--D公司100000*60%=60000
贷:主营业务收入
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1.借:原材料
10000
贷:应付账款—M公司
10000
2.借:银行存款
50000
贷:主营业务收入—甲商品
50000
借:主营业务成本—甲商品
30000
贷:库存商品—甲商品
30000
3.借:制造费用—水电费
25000
管理费用—水电费
5000
贷:银行存款
30000
4.借:银行存款
60000
贷:预收账款—D公司
60000
5.借:预收账款—D公司
100000
贷:主营业务收入
100000
借:银行存款
40000
贷:预收账款—D公司
40000
10000
贷:应付账款—M公司
10000
2.借:银行存款
50000
贷:主营业务收入—甲商品
50000
借:主营业务成本—甲商品
30000
贷:库存商品—甲商品
30000
3.借:制造费用—水电费
25000
管理费用—水电费
5000
贷:银行存款
30000
4.借:银行存款
60000
贷:预收账款—D公司
60000
5.借:预收账款—D公司
100000
贷:主营业务收入
100000
借:银行存款
40000
贷:预收账款—D公司
40000
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