
免抵退税申报汇总表与纳税表的差额
因为汇率与国税有差异,国税把我们之前申报的撤消了让我们重新报。结果把原先的红字冲了,做了份正确的,结果纳税表的差额有8000多,始终申报不成功,提示有差额,不知道这800...
因为汇率与国税有差异,国税把我们之前申报的撤消了让我们重新报。结果把原先的红字冲了,做了份正确的,结果纳税表的差额有8000多,始终申报不成功,提示有差额,不知道这8000多往哪里录入才能摆平
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1个回答
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在免抵退申报系统里面,录入增值税纳税申报表的时候,不管正确与否都按增值税申报表的数字填列, +57TF`
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免抵退申报系统里第八步录入免抵退申报表的时候,点击新增后一直按回车就可以自动完成录入。如果这两张表不差额的话,以免抵退申报表为准。增值税申报表手工调整,并且写一张当期说明函说明差额原因,这样就可以了
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免抵退申报系统里第八步录入免抵退申报表的时候,点击新增后一直按回车就可以自动完成录入。如果这两张表不差额的话,以免抵退申报表为准。增值税申报表手工调整,并且写一张当期说明函说明差额原因,这样就可以了

2025-09-28 广告
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