免抵退税申报汇总表与纳税表的差额

因为汇率与国税有差异,国税把我们之前申报的撤消了让我们重新报。结果把原先的红字冲了,做了份正确的,结果纳税表的差额有8000多,始终申报不成功,提示有差额,不知道这800... 因为汇率与国税有差异,国税把我们之前申报的撤消了让我们重新报。结果把原先的红字冲了,做了份正确的,结果纳税表的差额有8000多,始终申报不成功,提示有差额,不知道这8000多往哪里录入才能摆平 展开
 我来答
gz_220049
2008-06-18 · TA获得超过1187个赞
知道小有建树答主
回答量:470
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
在免抵退申报系统里面,录入增值税纳税申报表的时候,不管正确与否都按增值税申报表的数字填列, +57TF`
Bf4{ 0
免抵退申报系统里第八步录入免抵退申报表的时候,点击新增后一直按回车就可以自动完成录入。如果这两张表不差额的话,以免抵退申报表为准。增值税申报表手工调整,并且写一张当期说明函说明差额原因,这样就可以了
海陆通贸易
2025-09-28 广告
作为深圳市海陆通贸易有限公司的工作人员,对于零税率报关有深入了解。零税率报关意味着出口货物在出口环节不征收增值税,且对已缴纳的增值税进行退税。在实际操作中,公司需在报关单上准确填写货物信息,并注明零税率货物。同时,提供合同、发票、装箱单等相... 点击进入详情页
本回答由海陆通贸易提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式