这个会计分录怎么做?

2009年12月8号黄河公司从长江公司购买甲材料一批,价款为400000元,增值税额为68000元;垫付运费4000元和杂费1000元,当即将一张已承兑的银行承兑汇票交付... 2009年12月8号黄河公司从长江公司购买甲材料一批,价款为400000元,增值税额为68000元;垫付运费4000元和杂费1000元,当即将一张已承兑的银行承兑汇票交付给长江公司,金额为468000元,但材料尚未到达。 展开
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如梦冰莲
2013-07-30 · TA获得超过1644个赞
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12月8日黄河公司购入材料分录为:
借:材料采购-甲材料400000
应交税金-应交增值税-进项税额68000
其他应收款-长江公司5000
贷:应付票据 468000
银行存款5000 (如垫付款为现金支付,此处科目为库存现金)

材料到达验收入库后分录为:
借:原材料-甲材料400000
贷:材料采购-甲材料400000
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会计分录是什么?会计分录怎么做?

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zgl200406
2013-07-30 · TA获得超过3.2万个赞
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在这里估计题目的意思:黄河支付了“运费4000元和杂费1000元”否则这里没有必要分开写,而且货款用银票全额付款的。不知是出题出错了,还是提问者书写错误。

借:在途物资—甲材料 400 000+4000*(1-7%)+1000
应交税费—应交增值税(进项税额 68 000+4000*7%
贷:应付票据 468 000
银行存款 5 000

希望能帮助到你!
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追问
为什么下面的都没有算运费的税就你算了呢?不是说开了运费的发票才需要算吗。我就是这里搞不太懂
追答
你要看清我上面写的前提条件...如果你的题目没抄错的话..那么就不用算税金了.但也失去这个题目的用意了
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dongdw779
2013-07-30 · TA获得超过1.1万个赞
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借:在途物资—甲材料 400 000
应交税费—应交增值税(进项税额 68 000
其他应收款 5 000
贷:应付票据 468 000
银行存款 5 000
在途物资用于核算实际成本下发票已经收到,但未入库的材料;材料采购则用于计划成本法。

如果没有收到发票,物资也没入库,一般不做任何处理。
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追问
运费的7%可以抵扣的进项税额要算吗?
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题目里垫付运费4000元,如果抵扣的话就不是垫付了。
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大风知识库
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2019-10-09 · 大风起兮云飞扬,百科知识这家强!
大风知识库
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什么是会计分录

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