用友软件期初建账,如何操作?
用友软件期初建账,如何操作?需要初始化吗?我们是做内账,以前没有软件也没有手工账,现在用软件做内账,请问期初余额怎么取?...
用友软件期初建账,如何操作?需要初始化吗?我们是做内账,以前没有软件也没有手工账,现在用软件做内账,请问期初余额怎么取?
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3个回答
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1、首先用admin登陆系统管理,开始建账,增加操作员及帐套主管
2、建账完成后,启用帐套(如果是年中启用,比如9月启用帐套,则输入1-8月借方累计发生额,贷方累计发生额,及8月末各个科目余额,系统自动计算年初数;如果是年初建账,可以直接录入年初余额)录入完成后,点击试算平衡,查看余额是否平衡。
3、期初余额录入需输入科目最末级的余额和累计发生额,需要在基础设置里面增加会计科目。
2、建账完成后,启用帐套(如果是年中启用,比如9月启用帐套,则输入1-8月借方累计发生额,贷方累计发生额,及8月末各个科目余额,系统自动计算年初数;如果是年初建账,可以直接录入年初余额)录入完成后,点击试算平衡,查看余额是否平衡。
3、期初余额录入需输入科目最末级的余额和累计发生额,需要在基础设置里面增加会计科目。
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追问
没有期初余额啊,我想知道期初没有数据,后面有人来报销差旅费,我要把这个账入到什么科目里才能做到平衡呢?
追答
你说以前没有软件也没有手工帐,就表示以前有发生额,但是没有记录,所以就就只有盘点数据,比如9月开始用软件,你就把所有的数据统计出来,然后录入期初余额。
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如果取不到期初余额,那就直接开始做吧
追问
嗯,我也是这样想的,但是还有各部门的来报销,后面他们报销的各种费用的话,我要怎么录入凭证才能做到试算平衡呢,因为之前是没有数据的呀
追答
那你只能先做手工帐,年末结账的时候都结完所有帐,在下一会计年度启用软件
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