大家 帮我做下会计分录!!!!

1.收到原材料一批,实际成本200000元,计划成本190000元,材料已验收入库,货款已于上月支付.2.用银行汇票支付采购材料价款,公司收到开户银行转来银行汇票多余款收... 1.收到原材料一批,实际成本200000元,计划成本1900
00元,材料已验收入库,货款已于上月支付.
2.用银行汇票支付采购材料价款,公司收到开户银行转来银行汇票多余款收帐通知.通知上填写的多余468元,够入材料及运费199600元,支付的增值税额33932元.原材料已验收入库,该批原材料计划价格200000元.
3.销售产品一批,销售价额600000元(不含应收取的增值税),该批产品实际成本360000元,产品已发出,价款未收到
4.公司将交易性金融资产(全部为股票投资)30000元兑现,收到本金30000元,投资收益3000元.均存入银行
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 我来答
捷国常柔淑
2019-11-12 · TA获得超过3857个赞
知道大有可为答主
回答量:3119
采纳率:26%
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2001年1月1日
借:银行存款
8000000
贷:应付债券——面值
8000000
2001年12月31日
借:在建工程
480000
贷:应付债券——应计利息
480000
2002年12月31日
借:在建工程
508800
贷:应付债券——应计利息
508800
2003年12月31日
借:在建工程
539328
应付债券——应计利息
988800
应付债券——面值
8000000
贷:银行存款
9528128
借:固定资产
1528128
贷:在建工程
1528128
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百度网友c4fbf91a3
2008-06-29 · TA获得超过326个赞
知道小有建树答主
回答量:757
采纳率:0%
帮助的人:0
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1.借:原材料 200000
贷:预付账款 200000
2.借:原材料 199600
应交税费--应交增值税(进项税额)33932
银行存款 468
贷:其他货币资金--银行汇票 234000
3.借:应收账款 702000
贷:主营业务收入 600000
应交税费--应缴增值说(销项税额) 102000
借:主营业务成本 360000
贷:库存商品 360000
4.借:银行存款 33000
贷:交易性金融资产 30000
贷:投资收益 3000
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却绍辟烨烨
2019-09-05 · TA获得超过3729个赞
知道小有建树答主
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这里开始做错了
2002年12月31日
借:在建工程
508800
贷:应付债券——应计利息
480000
应付债券——利息调整
28800
2003年12月31日
借:在建工程
539328
应付债券——应计利息
960000
应付债券——利息调整
28800
应付债券——面值
8000000
贷:银行存款
9528128
借:固定资产
1528128
贷:在建工程
1528128
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vs012301230123
2008-06-26 · TA获得超过352个赞
知道小有建树答主
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是按计划成本入账吗?
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