增值税的问题

因管理不善,损毁原材料一批,相应的增值税额为8500元,请问,会计分录应该怎么写?应交税费-----应交增值税?就可以了么... 因管理不善,损毁原材料一批,相应的增值税额为8500元,请问,会计分录应该怎么写?应交税费-----应交增值税?就可以了么 展开
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Jeffrey158
2013-08-20 · TA获得超过1976个赞
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因管理不善,损毁原材料一批,计入管理费用,且要作进项税额转出处理

借:管理费用 8500
贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 8500
松涛竹韵风影
2013-08-20 · TA获得超过2419个赞
知道小有建树答主
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这种属于非正常损耗,需要作进项税额转出处理。具体的会计处理为:
借:营业外支出
贷:原材料
应交税金--应交增值税--进项税额转出
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漫步云中之我
推荐于2016-04-16 · TA获得超过7865个赞
知道大有可为答主
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做待处理财产损失和进项税额转出处理。

  批准处理前,先结转原材料:

  借:待处理财产损溢58500

    贷:原材料 50000

      应交税费――应交增值税(进项税额转出) 8500

  同意作为营业外支出处理后再以支出的形式冲销利润:

  借:营业外支出58500(不能获得补偿的部分冲销利润)

    贷:待处理财产损溢 58500
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财税咨询小李哥
2021-05-21 · 教育领域创作者
财税咨询小李哥
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关于增值税税率问题,同时打击标题党

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