增值税的问题
因管理不善,损毁原材料一批,相应的增值税额为8500元,请问,会计分录应该怎么写?应交税费-----应交增值税?就可以了么...
因管理不善,损毁原材料一批,相应的增值税额为8500元,请问,会计分录应该怎么写?应交税费-----应交增值税?就可以了么
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4个回答
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这种属于非正常损耗,需要作进项税额转出处理。具体的会计处理为:
借:营业外支出
贷:原材料
应交税金--应交增值税--进项税额转出
借:营业外支出
贷:原材料
应交税金--应交增值税--进项税额转出
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做待处理财产损失和进项税额转出处理。
批准处理前,先结转原材料:
借:待处理财产损溢58500
贷:原材料 50000
应交税费――应交增值税(进项税额转出) 8500
同意作为营业外支出处理后再以支出的形式冲销利润:
借:营业外支出58500(不能获得补偿的部分冲销利润)
贷:待处理财产损溢 58500
批准处理前,先结转原材料:
借:待处理财产损溢58500
贷:原材料 50000
应交税费――应交增值税(进项税额转出) 8500
同意作为营业外支出处理后再以支出的形式冲销利润:
借:营业外支出58500(不能获得补偿的部分冲销利润)
贷:待处理财产损溢 58500
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关于增值税税率问题,同时打击标题党
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