金蝶K3设置了应收应付科目受控,怎样输入一笔报销抵扣其他应收款之后付现的业务

比方说,报销507元,抵扣其他应收款381元,付126现金... 比方说,报销507元,抵扣其他应收款381元,付126现金 展开
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xhaor
推荐于2016-04-10 · TA获得超过114个赞
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在应收款管理模块 录入 其他应收单 381 元。
录入 付款单 126 元。
在应付款管理模块 录入 其他应付单 507 元。
在结算 里作 应收冲应付,然后再做付款结算。最后生成凭证就行了。
其实一般情况下都不建议把其他应收款和其他应付款 科目纳入应收应付款模块进行管理。因为我觉得使用应收应付模块进行管理过程比较复杂,适合于管理单位之间的经常性的往来情况,而其他应收应付款科目主要用于内部借款,或者与其他单位或个人发生的偶发性的业务,一般要么极少发生业务,要么金额很小。对这样的科目采用应收应付款管理模块进行严格的管理操作复杂,没有多大的意义。
weidongzzz
2013-08-25 · TA获得超过1431个赞
知道小有建树答主
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楼主,你好!用户“xhaor”的答案是正确的,后面的建议和解释也是相当合理,可以采纳
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