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某超市(增值税一般纳税人)2015年12月发生下列业务:从某彩电生产企业(一般纳税人)购进液晶电视一批,价款150万元,依法取得增值税专用发票;向个体餐饮店销售食用油60... 某超市(增值税一般纳税人)2015年12月发生下列业务:
从某彩电生产企业(一般纳税人)购进液晶电视一批,价款150万元,依法取得增值税专用发票;
向个体餐饮店销售食用油600桶,每桶平均价50元
向个人销售其它食品及日杂商品收入280万元
上汽未抵扣进项税款2万元
根据以上资料,说明该超市上述业务税务处理的法律依据,并列出该企业2015年12月应缴纳增值税的计算式
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刘秀林abc
2018-04-19 · TA获得超过2919个赞
知道小有建树答主
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这里按2015年12月的增值税税率来处理.
1. 从某彩电生产企业(一般纳税人)购进液晶电视一批,价款150万元,依法取得增值税专用发票。
借:库存商品 1 500 000
贷:应交税费—应交增值税(进) 255 000
银行存款/应付账款 1 755 000
2. 向个体餐饮店销售食用油600桶,每桶平均价50元。
食用油增值税税率为13%(当时的税率)
借:银行存款—××银行 33 900
贷:主营业务收入 30 000
应交税费—应交增值税(销) 3 900
3. 向个人销售其它食品及日杂商品收入280万元。
借:银行存款—×× 3 276 000
贷:主营业务收入 2 800 000
应交税费—应交增值税(销) 476 000
4. 按税法规定,上期留抵税额可以抵扣。
2015年12月应缴纳增值税=(3 900+476 000)- 255 000 – 20 000=204 900(元)。
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