要求:根据上述经济业务编制会计分录。

诚信公司20x9年8月份发生部分经济业务如下:(1)8月1日,出纳员开出现金支票一张,金额为3000元,以补充库存现金。(2)8月2日,购买办公用纸张,支付现金320元。... 诚信公司20 x9年8月份发生部分经济业务如下:
(1) 8月1日,出纳员开出现金支票一张,金额为3000元,以补充库存现金。
(2) 8月2日,购买办公用纸张,支付现金320元。
(3) 8月5日,采购员李民出差预借差旅费1000元,以现金支付。
(4) 8月7日,开出现金支票,提取现金46000元,备发工资。
(5) 8月8日,为职工发放困难补助600元。
(6) 8月10日,收到零星销售商品货款585元,其中,价款500 元,应交增值税85元。
(7) 8月13日,发放职工工资45200元。
(8) 8月16日,企业行政管理部门一次性领取定额备用金5000元。
(9) 8月17日,收到银行的收款通知,应收大通公司的货款 30000元己收到,并存入结算户。
(10) 8月18日,采购员李民出差归来,按规定报销差旅费1060元。
(11) 8月21日,开出转账支票一张,偿付兴华公司货款6200元。
(12) 8月23日,购买印花税,支付现金98元。
(13) 8月25日,收到采购人员交来采购材料的发票账单,货款总额为7020元,其中,价款6000元,应交增值税1020元。
(14) 8月27日,开出转账支票一张,上缴增值税41200元。
(15) 8月29日,销售产品一批,价款为20000元,应交增值税3400元,货款已收到并存入银行。
(16) 8月31日,企业行政管理部门报销差旅费2300元。
要求:根据上述经济业务编制会计分录。
之前木有学过会计啊 网上也没有这道题的答案 好捉急!! ∑( ° △ °|||)︴

SOS呜呜
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村站与路基
2013-09-07 · TA获得超过5.2万个赞
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1) 8月1日,出纳员开出现金支票一张,金额为3000元,以补充库存现金。
【借:现金3000元。贷:银行存款3000元。】
(2) 8月2日,购买办公用纸张,支付现金320元。
【借:管理费用320元。贷:现金320元。】
(3) 8月5日,采购员李民出差预借差旅费1000元,以现金支付。
【借:其它应收款 --李明1000元。贷:现金1000元。】
(4) 8月7日,开出现金支票,提取现金46000元,备发工资。
【借:现金46000元。贷:银行存款46000元。】
(5) 8月8日,为职工发放困难补助600元。
【借:营业外支岀600元。贷:现金600元。】
(6) 8月10日,收到零星销售商品货款585元,其中,价款500 元,应交增值税85元。
【借:现金585元。贷:主营业务收入500元,贷:应缴税费85元。】
(7) 8月13日,发放职工工资45200元。
【借:应付员工薪酬45200元。贷:现金45200元。】
(8) 8月16日,企业行政管理部门一次性领取定额备用金5000元。
【借:业务周转金--某某部门5000元。贷:现金或银行存款5000元。】
(9) 8月17日,收到银行的收款通知,应收大通公司的货款 30000元己收到,并存入结算户。
【借:银行存款30000元。贷:应收账款 --大通公司30000元。】
(10) 8月18日,采购员李民出差归来,按规定报销差旅费1060元。
【借:管理费用1050元。贷:其它应收款 --李明1000元。贷:现金60元,】
(11) 8月21日,开出转账支票一张,偿付兴华公司货款6200元。
【借:应付帐款 兴华公司6200元。贷:银行存款6200元。】
(12) 8月23日,购买印花税,支付现金98元。
【借:营业外支岀或先入应缴税费再转支岀 98元贷:现金98元。】
(13) 8月25日,收到采购人员交来采购材料的发票账单,货款总额为7020元,其中,价款6000元,应交增值税1020元。
(14) 8月27日,开出转账支票一张,上缴增值税41200元。
【借:应缴税费---已缴增值税41200元。贷:银行存歀41200元。】
(15) 8月29日,销售产品一批,价款为20000元,应交增值税3400元,货款已收到并存入银行。
【借:银行存款23400元。贷:主营业务收入20000元,贷:应缴税费--销项税3400元。】
(16) 8月31日,企业行政管理部门报销差旅费2300元。

【借:管理费用2300元。贷:业务周转金或现金或银行存款2300元。】
追问
谢谢!
841269829
2013-09-07 · TA获得超过4.1万个赞
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1借:库存现金3000
贷:银行存款3000
2借:管理费用---办公费320
贷:库存现金320
3借:其他应收款---李民1000
贷:库存现金1000
4借:库存现金46000
贷:银行存款46000
5借:应付职工薪酬--职工福利费600
贷:库存现金600
6借:银行存款585
贷:主营业务收入500
应交税费--应交增值税(销项税额)850
7借:应付职工薪酬---工资46200
贷:库存现金46200
8借;其他应收款---行政管理部门5000
贷:库存现金5000
9借:银行存款30000
贷:应收帐款---大通公司30000
10借:管理费用---差旅费1060
贷:其他应收款---李民1000
库存现金60
11借:应付帐款---兴华公司6200
贷:银行存款6200
12借:管理费用---印花税98
贷:库存现金98
13借:库存商品6000
应交税费---应交增值税(进项税额)1020
贷:应付帐款7020
14借:应交税费---应交增值税(己交税金)41200
贷:银行存款41200
15借:银行存款23400
贷:主营业务收入20000
应交税费---应交增值税(销项税额)3400
16借:管理费用---差旅费230
贷:库存现金230
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匿名用户
2013-09-08
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你长江师院的吧?
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