我该如何做会计分录
一台原有的固定次产才买不久就出了问题,但我是把帐已经上了,厂家来换成了另一种规格,价钱要贵些,请问我该如何做会计分录?还没提折旧,还有开红冲发票怎么开?...
一台原有的固定次产才买不久就出了问题,但我是把帐已经上了,厂家来换成了另一种规格,价钱要贵些,请问我该如何做会计分录?
还没提折旧,还有开红冲发票怎么开? 展开
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补充一下:根据如实反映原则,应全面反映资产购入和更换.
印雪飞鸿的分录不对.处理固定资产应通过:固定资产清理科目.
整个资产的更换应视同:非货币性交易处理.(如补价没有超过原价的25%).
最好不要开冲红的发票,采用只开补价的方法.
(1)借:固定资产清理.
货:固定资产(旧).
(2)借:固定资产(新)或在建工程
贷:固定资清理,银行存款,应交增值税-进项(转出)(补价部分税)
如对方一定冲回重新开票,那也基本上把原科目倒过来就行了:
(1)借:固定资产清理.
货:固定资产.
(2)借:应收帐款
贷:固定资产清理
(3)新资产重新作分录.
印雪飞鸿的分录不对.处理固定资产应通过:固定资产清理科目.
整个资产的更换应视同:非货币性交易处理.(如补价没有超过原价的25%).
最好不要开冲红的发票,采用只开补价的方法.
(1)借:固定资产清理.
货:固定资产(旧).
(2)借:固定资产(新)或在建工程
贷:固定资清理,银行存款,应交增值税-进项(转出)(补价部分税)
如对方一定冲回重新开票,那也基本上把原科目倒过来就行了:
(1)借:固定资产清理.
货:固定资产.
(2)借:应收帐款
贷:固定资产清理
(3)新资产重新作分录.
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冲减固定资产原值,挂应收帐款
将新设备投产,增加固定资产 冲应收帐款,差额付款即可
借:应收帐款
贷:固定资产
借:固定资产
贷:应收帐款
现金/银行存款
将新设备投产,增加固定资产 冲应收帐款,差额付款即可
借:应收帐款
贷:固定资产
借:固定资产
贷:应收帐款
现金/银行存款
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请问买来多久,折旧有计提吗?新的有开票吗?差价有补给厂方吗?
如果上月买的,原来的开红冲发票,新的重新开票入账
如果上月买的,原来的开红冲发票,新的重新开票入账
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