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某工业企业为增值税一般纳税人,2012年7月发生如下业务:①以折扣方式销售货物,增值税专用发票上注明价款50万元,另开具红字专用发票折扣5万元;向消费者直接以以旧换新方式...
某工业企业为增值税一般纳税人,2012年7月发生如下业务:
①以折扣方式销售货物,增值税专用发票上注明价款50万元,另开具红字专用发票折扣5万元;向消费者直接以以旧换新方式销售货物30万元,已扣除收购旧货支付款项5.1万元;向一般纳税人销售货物,专用发票上注明价款300万元。
②购进货物取得的专用发票上注明的价款是180万元,货款已付。
③购进一批物资用于职工福利,取得专用发票上注明的税款是1.5万元。
④销售企业使用过的小轿车一辆,原价15万元,售价16万元。
要求:根据上述资料,计算企业当月应纳增值税额。
谢谢~ 展开
①以折扣方式销售货物,增值税专用发票上注明价款50万元,另开具红字专用发票折扣5万元;向消费者直接以以旧换新方式销售货物30万元,已扣除收购旧货支付款项5.1万元;向一般纳税人销售货物,专用发票上注明价款300万元。
②购进货物取得的专用发票上注明的价款是180万元,货款已付。
③购进一批物资用于职工福利,取得专用发票上注明的税款是1.5万元。
④销售企业使用过的小轿车一辆,原价15万元,售价16万元。
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