这个会计分录怎么做
以前我公司是单独租一栋厂房,电力局开具的电费发票是17点的增值税发票,本月起由我公司和甲公司合租,电力局的电费发票还是开给我公司,但是我公司再开一张17点的增值税发票给甲...
以前我公司是单独租一栋厂房,电力局开具的电费发票是17点的增值税发票,本月起由我公司和甲公司合租,电力局的电费发票还是开给我公司,但是我公司再开一张17点的增值税发票给甲公司(电力局开给我公司的增值税发票不含税金额为21554.02,税额为3664.18;我公司开给甲公司的增值税发票不含税金额为8153.93,税额为1386.17)请问我公司本月该如何做账?以前我公司做账是:借:制造费用——水电费 10777.01 管理费用——办公费 10777.01 应交增值税——进项 3664.18 贷:现金 25218.2 制造费用是要记入生产成本中的!!
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什么是会计分录
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2013-10-19
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你公司如果不是经营电力的公司,你们是不能开具电费的增值税专用发票的,否则可能要受税务局查处。现金既然开出来了,你就把它作为其他业务收入吧。开出发票并收到款项的账务处理为:借:现金或银行存款9540.1贷:其他业务收入8153.93应交税费----销售项税1386.17支付电力局电费时,要将甲公司使用的电费作为其他业务成本扣除才能算本公司的费用及生产成本,账务处理为:借:制造费用——水电费 、管理费用——办公费 、其他业务成本应交增值税——进项 3664.18贷:现金 25218.2
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2013-10-19
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都是错误的,。应该是借:制造费用——水电费 管理费用——办公费 应交增值税——进项 贷:现金 其他应收款分录也是错误的,不过目前你可以这样做,最正确的其实是让电力公司给你们开一个电费分割单,你看到那个分割单就知道应该怎么做分录了~不谢其实你说的也是不对的,首先,你说的是电力局给你开的增值税发票,哥们儿别开玩笑了电力局是事业单位,那东西是国家养的,只能给你开收据,开增值税发票? 你美死他们局长吧,你说的那个电力局应该是电力公司,那东西能开增值税发票。 最终强调一点,其实我做的那个
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2013-10-19
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借:制造费用——水电费 管理费用——办公费 应交增值税——进项 贷:现金 开票给甲公司借:现金 贷:制造费用——水电费 管理费用——办公费 应交增值税——销项
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