1.购入甲材料一批,货款18000元,增值税率17%运费700元,均通过银行付清,材料已验收入库(

1.购入甲材料一批,货款18000元,增值税率17%运费700元,均通过银行付清,材料已验收入库(运费不考虑增值税)。2.用现金购买厂部办公用品一批共计450元。3.生产... 1.购入甲材料一批,货款18000元,增值税率17%运费700元,均通过银行付清,材料已验收入库(运费不考虑增值税)。
2.用现金购买厂部办公用品一批共计450元。
3.生产车间为制造 A产品领用甲材料6000元,为制造B产品领用乙材料8000元,管理部门领用乙材料2000元。
4.计算本月应付职工工资50000元,其中生产A产品的工人工资25000元,生产B产品的工人 工资15000元,车间管理人员工资3000元,企业管理人员工资7000元。
5.按工资总额14%计提职工福利费。
6.按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费580元,管理部门办公设备折旧费
1200元。
7.汇总制造费用,在AB产品之间按生产工人工资进行分配。
8.本月共生产A产品100件,B产品200件,于月 底全部完工入库,编制产品生产成本计算表。
要求:(1)根据上述经济业务编制会计分录。
(2)编制“产品生产成本计算表”。
10分钟内有问必
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 我来答
沫然2x
推荐于2017-11-27 · TA获得超过8758个赞
知道大有可为答主
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会计分录:
1、借:原材料 18700
应交税费-应交增值税(进项税额)3060
贷:银行存款 21760
2、借:管理费用 450
贷:现金 450
3、借:生产成本 40000
制造费用 3000
管理费用 7000
贷:应付职工薪酬 50000
5、借:管理费用-福利费 7000
贷:应付职工薪酬 7000
6、借:生产成本 580
管理费用 1200
贷:固定资产累计折旧 1780
百度网友f81cb42
2019-03-13
知道答主
回答量:1
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18000+700=187000
借:在途物资 187000
应交税费 3179
银行存款 21879
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