税负是1%,销项含税金额20万,请问我进项含税是要多少金额?计算公式是什么?谢谢。

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凌馨荤奕
2020-02-22 · TA获得超过3万个赞
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增值税税负1%=应交增值税/销售额(不含税)
应交增值税=销项发票(含税)/(1+税率)-进项(含税)额是23万/(1+税率)
销售额(不含税)=销售额(不含税)/(1+税率)
MM002244
2014-10-22 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
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增值税税负率公式知道就能求解了

当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额

实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额

这里实际抵扣进项税额中没有就是零

税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入=(当期销项税额-实际抵扣进项税额)/当期应税销售收入
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仵映寒R4
2014-10-22 · TA获得超过620个赞
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