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会计分录。以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用。月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。将本月发生的制造费用8030元转入生...
会计分录。
以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用 。
月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户。
将本月发生的管理费用5030元,计入本期损益。
部分产品完工入库,实际生产成本30000元。
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收。 展开
以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用 。
月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户。
将本月发生的管理费用5030元,计入本期损益。
部分产品完工入库,实际生产成本30000元。
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收。 展开
推荐于2017-12-15
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借:管理费用390
贷:银行存款390
借:制造费用2000
管理费用1000
贷:累计折旧3000
借:生产成本8030
贷:制造费用8030
借:本年利润5030
贷:管理费用5030
借:库存商品30000
贷:生产成本30000
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收。这个价款应该是50000
借:预收账款58500
贷:主营业务收入50000
应交税费--应交增值税(销项)8500
贷:银行存款390
借:制造费用2000
管理费用1000
贷:累计折旧3000
借:生产成本8030
贷:制造费用8030
借:本年利润5030
贷:管理费用5030
借:库存商品30000
贷:生产成本30000
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收。这个价款应该是50000
借:预收账款58500
贷:主营业务收入50000
应交税费--应交增值税(销项)8500
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以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用 。
借:管理费用---办公费 390
贷:银行存款 390
月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
借:制造费用--折旧费 2000
管理费用--折旧费 1000
贷:累计折旧 3000
将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户。
借:生产成本 8030
贷:制造费用 8030
将本月发生的管理费用5030元,计入本期损益。
借:本年利润 5030
贷:管理费用 5030
部分产品完工入库,实际生产成本30000元。
借:库存商品 30000
贷:生产成本 30000
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收(金额是不是搞错了?税比价款还要多?)
借:预收帐款 13500
贷:主营业务收入 5000
应交税金---应交增值税(销项税额)8500
借:管理费用---办公费 390
贷:银行存款 390
月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
借:制造费用--折旧费 2000
管理费用--折旧费 1000
贷:累计折旧 3000
将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户。
借:生产成本 8030
贷:制造费用 8030
将本月发生的管理费用5030元,计入本期损益。
借:本年利润 5030
贷:管理费用 5030
部分产品完工入库,实际生产成本30000元。
借:库存商品 30000
贷:生产成本 30000
销售产品一批价款5000元,增值税销项税额8500元,款项前已预收(金额是不是搞错了?税比价款还要多?)
借:预收帐款 13500
贷:主营业务收入 5000
应交税金---应交增值税(销项税额)8500
追问
谢谢!非常感谢!!我把数字写错了,应该是50000,谢谢你的回答。
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2014-06-17
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杨会计的回答是正确的
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