英国VAT是如何申报的
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英国VAT简介:VAT是Value Added Tax的简写,是欧盟国家普遍的售后增值税,也即货物售价的利润税。不同类型的产品收取的增值税VAT费率也不相同,但绝大多数产品都是按标准VAT税率20%计。
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
如果符合退税条件,退税的形式有两种:一、以支票形式;二、退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税时
如何缴纳VAT增值税?
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、指定正规会计师代为操作。
对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
如果符合退税条件,退税的形式有两种:一、以支票形式;二、退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税时
如何缴纳VAT增值税?
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、指定正规会计师代为操作。
对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧
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一,英国VAT税号申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报 一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税 给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清 单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报
二,英国VAT税号申请:通过第三方注册申请如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。
自行向税务部门申请当然咱们无所不能的电商卖家也完全可以自己动手向英国政 府申请VAT税号。
如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person )。 NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。
如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码 。申请前请先注册一个HMRC的账户。 也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报 一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税 给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清 单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报
二,英国VAT税号申请:通过第三方注册申请如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。
自行向税务部门申请当然咱们无所不能的电商卖家也完全可以自己动手向英国政 府申请VAT税号。
如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person )。 NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。
如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码 。申请前请先注册一个HMRC的账户。 也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。
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2019-05-08 · 真正欧洲持牌顶尖的会计师事务所
J&P会计师事务所
JP是一家专业化、规模化、国际化的深圳会计师事务所,专注VAT注册和申报,英国VAT注册,年审,年报,税务理财,国际商标注册和申请专利,是目前亚马逊官方公布唯一母语为中文的欧洲vat专家
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英国VAT申报:
在给大家介绍英国VAT申报具体事项前,在这里我先给大家介绍什么是季度申报?每个VAT税号每3个月需要向英国的税务部门(HMRC)进行一次当季度进口和销售情况的申报,结算当季度该VAT下的所有进口税(IMPORTVAT)和销售税(SALESVAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。做季度申报最重要的目的是向HMRC缴纳当季度的销售税。
一、申报所需材料
1、进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件或 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
二、在VAT税号即将达到季度申报日期时,客户要做些什么?
J& Paccounts英国办会在申报日期前三个工作日以邮件的形式主动通知VAT税号持有客户,通知其本季度应做申报类型,并要求提供相关申报材料。商家应在规定日期前提供所有相关信息以确保申报顺利完成。
三、计算公式
计算申报(应缴纳的)税费=销售增值税–进口增值税
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2018-06-19 · 做跨境电商就上鼎卖网
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鼎卖网跨境电商行业领先服务品牌。旗下品牌有:鼎卖学堂和鼎卖商城,公司以鼎力服务卖家成长为核心,竭诚为跨境电商行业提供工商注册、银行服务、知识产权、财税管理、网店运营咨询、物流仓储等高品质服务
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有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):一是使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报,二是指定正规第三方服务商鼎卖网代为操作。由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。综合来看,国内亚马逊卖家需要缴纳给英国政府的VAT增值税其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口增值税)的部分,而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的。
注意:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。
最后,再来总结一下,英国VAT季度税务申报所需材料:
1、进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
注意:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。
最后,再来总结一下,英国VAT季度税务申报所需材料:
1、进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据
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2021-11-26 · 全球公司注册、odi备案、代理记账企业管理
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根据英国税法规定,VAT按照季度申报,每个VAT税号每3个月要向英国税务局(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,如果销售税大于进口税,将缴纳额外的销售税,反之将退返超出的进口税。
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