速达3000里面建账以后收到的初始应收账款怎样作平?
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你是用的什么版本的软件?
1.非saas版本,原来的3G
、3G-ASP
在建账前的初始化状态中,就应该做“应收账款”初始化,分一下情况说明:
a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“进销存初始化”中的“往来单位”中的“客户资料”中做“应收账款”初始化,在新增客户资料时,下面有个“实际欠款”,是应收账款直接添加正数,是预收账款直接添加负数。
b。如果选择的经销存和财务分开使用的话,“应收账款”初始化就要在“账务初始化”中去做,先在“会计科目”下添加“应收账款”二级科目,然后再“账务数据初始化”中添加应收账款。
试算平衡启用帐套。
2.saas版本
a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“初始化”里面的“往来账务初始化”中添加应收账款明细。
b。如果选择的经销存和财务分开使用的话,在“初始化”里面的“账务数据初始化”中添加应收账款明细。
根据情况做完上面的操作后,你在做“销售收款单”选择单据的时候,在“操作”里面点击“选择销售开单”后弹出的界面后,在界面的右上角有个时间范围把开始时间改成你启用帐套前的任意一天即可看到有个初始化的单据让你选择。
1.非saas版本,原来的3G
、3G-ASP
在建账前的初始化状态中,就应该做“应收账款”初始化,分一下情况说明:
a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“进销存初始化”中的“往来单位”中的“客户资料”中做“应收账款”初始化,在新增客户资料时,下面有个“实际欠款”,是应收账款直接添加正数,是预收账款直接添加负数。
b。如果选择的经销存和财务分开使用的话,“应收账款”初始化就要在“账务初始化”中去做,先在“会计科目”下添加“应收账款”二级科目,然后再“账务数据初始化”中添加应收账款。
试算平衡启用帐套。
2.saas版本
a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“初始化”里面的“往来账务初始化”中添加应收账款明细。
b。如果选择的经销存和财务分开使用的话,在“初始化”里面的“账务数据初始化”中添加应收账款明细。
根据情况做完上面的操作后,你在做“销售收款单”选择单据的时候,在“操作”里面点击“选择销售开单”后弹出的界面后,在界面的右上角有个时间范围把开始时间改成你启用帐套前的任意一天即可看到有个初始化的单据让你选择。
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