某公司购入原材料46800元(含进项增值税6800元),材料未验收入库,货款以银行存款支付

请问:会计分录(借贷记账法)如何编制?如果分列出应交税费这一项的话那在后面登记(T字形)期初、期未余额时,期末余额怎么就成了负的呢?... 请问:会计分录(借贷记账法)如何编制?
如果分列出应交税费这一项的话那在后面登记(T字形)期初、期未余额时,期末余额怎么就成了负的呢?
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洛河上游
2008-10-17 · TA获得超过4.7万个赞
知道大有可为答主
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借:材料采购 40000
借:应交税金-应交增值税-进项税 6800
贷:银行存款 46800
当然要出现负数了,因为这一笔业务只反映了进项税,而没有销售业务的销项税,如果本月不发生销项税了,那这个进项税就成了本月的应交税金负数。
企业出海规划师
2024-05-27 广告
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our83
2008-10-17 · TA获得超过463个赞
知道小有建树答主
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借记,在途物资 40000
应交税费-应交增值税(进项税额)6800
贷记,银行存款 46800

“应交税费”科目
贷方核算按规定应交纳的税费
借方核算实际交纳和需要抵扣的税费

期末余额在贷方,反映企业尚未交纳的税费
期末余额在借方,反映企业多交或尚未抵扣的税费
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传益风机
2008-10-17 · TA获得超过328个赞
知道小有建树答主
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借:材料采购 40000
应交税金-应交增值税-进项税额 6800
贷:银行存款 46800

负的(你说的可是应交在增值税贷方余额?)无非是进项大于销项 下期留抵呗 没啥奇怪的
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