
请问高新技术企业的研发费用如何抵扣?
企业年度研究开发费用包括内部研究开发投入额,其中人员人工、直接投入,设计费,设备调试费,这就费用与长期费用摊销,其他费用等。这些费用在做账的时候都是要有原始凭证的,他人些...
企业年度研究开发费用包括内部研究开发投入额,其中人员人工、直接投入,设计费,设备调试费,这就费用与长期费用摊销,其他费用等。这些费用在做账的时候都是要有原始凭证的,他人些收据就可以吗???现在的企业研发费用该如何抵扣呢???每个月抵扣还是每季度或每年?应该按什么比例来抵扣呢???现在高新技术企业的优惠政策有没有出来呢?最好能有个网站供参考。谢谢了!~~
加计扣除应该如何扣呢??是不是需要原始凭证还是直接做一张凭证?我是新手,请详细说明!如果没有税务师事物单项审计就不能扣除研发费用吗?这个帐应该怎么做呢? 展开
加计扣除应该如何扣呢??是不是需要原始凭证还是直接做一张凭证?我是新手,请详细说明!如果没有税务师事物单项审计就不能扣除研发费用吗?这个帐应该怎么做呢? 展开
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在年末汇算清缴时.
按实际发生额度的50%加计扣除.
按实际发生额度的50%加计扣除.
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加计扣除是在年终企业由税务师事务单项审计才可以加计扣除的,税务师事务所这项审计是单独收费的,不与年终税审合并收费。
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楼主的问题建议找一个税务师事务所帮您筹划并给出管理建议书,相应的,技术开发费税前扣除鉴证报告也就一并请他们出了,您的所有问题就都解决了!
我现在给您出主意,在汇缴时,如果临时去找事务所出报告,恐怕很难及时得到技术开发费的加计扣除的审定数,会给您的工作带来不便!
我现在给您出主意,在汇缴时,如果临时去找事务所出报告,恐怕很难及时得到技术开发费的加计扣除的审定数,会给您的工作带来不便!
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企业所得税减免优惠,研究开发费用税前加计扣除
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