急!~求救~~会计分录怎么做?
往年的应收帐款,通过法院取得,现一入银行帐户,会计分录该怎么做????补充问题:但是是未开过增值税发票的产品销售所得的,但是是通过打官司后判的,是从法院帐户转过来的问题补...
往年的应收帐款,通过法院取得,现一入银行帐户,会计分录该怎么做????
补充问题:但是是未开过增值税发票的
产品销售所得的,但是是通过打官司后判的,是从法院帐户转过来的
问题补充:是没有开发票的,因为当时好象是预收款的吧,会计直接就做在应收帐款科目了,后来我看也一直没有开出发票的记录......
可以做到营业外收入吗? 展开
补充问题:但是是未开过增值税发票的
产品销售所得的,但是是通过打官司后判的,是从法院帐户转过来的
问题补充:是没有开发票的,因为当时好象是预收款的吧,会计直接就做在应收帐款科目了,后来我看也一直没有开出发票的记录......
可以做到营业外收入吗? 展开
10个回答
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不能做营业外收入.
应该按正常的收入做账.
并应该缴纳税金.
应该按正常的收入做账.
并应该缴纳税金.
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不可以,我觉得应该补开发票,确认收入。
一般做法:
开发票后做以下分录(如果当时预收款入”预收账款“的话)
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
重新补付时
借:银行存款
贷:预收账款
如果当时预收款入”应收账款“的话
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
重新补付时
借:银行存款
贷:预收账款
因为此事项是日常业务所得(产品销售收入),所以不能入营业外收入。
一般做法:
开发票后做以下分录(如果当时预收款入”预收账款“的话)
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
重新补付时
借:银行存款
贷:预收账款
如果当时预收款入”应收账款“的话
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
重新补付时
借:银行存款
贷:预收账款
因为此事项是日常业务所得(产品销售收入),所以不能入营业外收入。
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借:银行存款
贷:应收帐款
贷:应收帐款
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不可以做营业外收入
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2020-12-22 · 百度认证:高顿教育官方账号
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