以前年度多计收入怎么调账?

去年少计毛收入,多计增值税,今年发现这个问题如何修改?分录怎么做税务方面报表怎么调去年因为免税没缴纳过税费... 去年少计毛收入,多计增值税,今年发现这个问题如何修改?

分录怎么做
税务方面报表怎么调

去年因为免税没缴纳过税费
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2021-12-20 · 普林说保险,为大家科普、避坑~
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以前年度多计收入需要进行发票红字冲销,也就是我们常说的冲红。处理步骤如下:
1.先把以前年度的错误分录冲红:
借:应收账款(红字金额)
贷:以前年度损益调整(****年主营业务收入)(红字金额)
贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)
2.按去年正确的业务金额补记分录:
借:应收账款(蓝字金额)
贷:以前年度损益调整(*****年主营业务收入)(蓝字金额)
贷:应交税费——应交增值税——销项税额(蓝字税额)
3.以前年度损益调整的余额结转至未分配利润
借:以前年度损益调整贷:利润分配——未分配利润
4.调整财务报表相关科目余额。
5.如果以前年少计收入,少交企业所得税,需在本年汇算清缴时补缴;如仍在免税额度内,收入金额误差不大,可以从第二个分录开始将收入确认至本年。
6.今年的税务报表按照调账后的结果去填写。可以附一份简单明了的情况说明,向税务局说明具体的原因。
拓展资料:
发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。
受理审核要求:
1.收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。
2.收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”,按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查。
阿雅呀哇喔

2021-03-16 · 发挥最大能量,感谢遇见。
阿雅呀哇喔
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1、先把以前年的错误分录冲红:借:应收账款 红字贷:以前年度损益调整(****年主营业务收入) 红字预付账款 红字2、按去年正确的业务金额补记分录:借:应收账款 蓝字贷:以前年度损益调整(*****年主营业务收入)3、以前年度损益调整的余额结转至未分配利润借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润4、调整财务报表相关科目余额;5、如果以前年少计收入,少交企业所得税,记得在本年汇算清缴时补缴;:如果收入金额误差不大,可以从第二个分录开始将收入确认至本年。
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平安银行我知道
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2021-05-07 · 百度认证:平安银行官方账号
平安银行我知道
中国平安诞生于1988年,是集金融保险、银行、投资等金融业务于一身的综合金融服务集团。作为全球百强企业与全球百强银行,平安银行信用卡中心将为您提供一站式金融产品与服务,让您的生活因平安不一样
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以前年度多计收入需要把之前多记的收入红冲。账务处理是,
借:以前年度损益调整—主营业务收入,
应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应收账款等科目。
借:利润分配—未分配利润,
贷:以前年度损益调整—主营业务收入。
温馨提示:以上内容仅供参考。
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社保理财06

2021-03-16 · TA获得超过4689个赞
知道大有可为答主
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以前年度多计收入怎么调账?

如果没有申报年度企业所得税,那么可以通过以前年度损益调整科目进行调整。如果已经申报企业所得税,那么可以通过利润分配未分配利润科目进行调整,这样不影响当年的企业所得税。

风景图片

以上内容仅供参考谢谢!

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jingang27
高粉答主

2021-03-16 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
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把少计的毛收入增加上,编制分录入账,摘要里注明时间,
把多计的计的增值税编写减少分录入账,也要写上原因时间。
税务报表按照最新的结果去填写。
同时要写一份清晰明了的情况说明,明确说明具体的原因,这样税务局的人看了也是会同意调整的。
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