1. 某年1月份山河公司购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为20 000元,增值税税额为3 400元 60

要求:根据下列情况做出山河公司购入原材料的会计分录:(1)1月25日,材料运抵企业并验收入库,但发票账单尚未到达。(2)1月31日,发票账单仍未到达,对该批材料以评估价2... 要求: 根据下列情况做出山河公司购入原材料的会计分录:
(1)1月25日,材料运抵企业并验收入库,但发票账单尚未到达。
(2)1月31日,发票账单仍未到达,对该批材料以评估价21000元入账。
(3)2月1日,用红字冲回上月末估价入账分录。
(4)2月5日,发票账单到达企业,开出银行汇票支付货款

2. 山河公司对原材料采用实际成本法,某日向乙公司预付货款90 000元,定购一批原材料。
要求:编制山河公司采用预付款方式购进原材料的下列会计分录
(1) 开出转账支票预付货款。
(2)假定乙公司发出材料的价款为100 000元,增值税税额为17 000元。山河公司补付货款27 000元。材料在途。另开出转账支票支付该材料运费1000元。(运费按7%计算增值税)
(3)上述材料到达验收入库。
在线等,谢谢各位
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笨笨团团团团

2014-10-27 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
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一、  1、借:原材料 20000元
应交税金-应交增值税(进项税额)3400元
贷:应付账款 23400元
2、 借:原材料—价格暂估 21000元
贷:应付账款—暂估应付账款 21000元
3、借:原材料 21000 (金额为红字)
贷:应付账款 21000(金额为红字) 4、借:应付账款 20000元
贷:银行汇票 20000元
二、1、借:预付账款 90000元
贷:银行存款 90000元
2、借:在途物资 100930元
应交税金—应交增值税(进项税额)17070元
贷:预付账款 90000元
银行存款28000元
3、借:原材料 100930元
贷:在途物资 100930元
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百度网友9f42a59
2014-10-27 · TA获得超过144个赞
知道答主
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1)

1.25:不做账务处理

1.31:

借:原材料  21 000

   贷:应付账款--暂估  21 000

2.1

借:应付账款--暂估  21 000

 贷:原材料  21 000

2.5:

  借:原材料 20 000

    应交税费--应交增值税(进项税)  3 400

贷:应付票据 23 400

2)

  1. 借:预付账款 90 000

    贷:应付票据 90 000

  2. 借:在途物资 100 000

    应交税费--应交增值税(进项税) 17 000

    贷:预付账款 90 000

        银行存款 27 000

    借:在途物资 930
          应交税费-应交增值税(进项税)  70

       贷:应付票据 1000

3)借:原材料 100 930

   贷:在途物资 100 930

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120511330
2014-10-27 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
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借:原材料 21000
贷:应付账款-暂估材料款 21000

借:原材料 - 21000
贷:应付账款-暂估材料款 - 21000

借:原材料20000
应交税金-应交增值税(进项税)3400
贷:银行存款 23400
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