帮忙做一下会计分录啊~~

(11)开出银行支票5600元购买办公用品,其中工厂管理机关用办公用品5000元,工厂车间管理部门用办公用品600元。(12)用银行支票付本月报刊订阅费320元,其中企业... (11)开出银行支票5600元购买办公用品,其中工厂管理机关用办公用品5000元,工厂车间管理部门用办公用品600元。

(12)用银行支票付本月报刊订阅费320元,其中企业各行政机关报刊费300元,车间报刊订阅费20元。

(13)本月生产用固定资产大修理费用10 080元,用银行存款支付。

(14)汇总并结转本月发生的制造费用(按生产工人工资进行分配)。此题写出简要的计算过程

(15)本月完工甲产品1000件,无月末在产品;乙产品全部为月末在产品,无完工产品。据此进行必要的成本计算,作结转本月完工甲产品的制造成本的会计分录。(说明:可以先登记生产成本明细账,再分析;完工产品成本 = 生产耗用的材料 + 分配工资 + 分配制造费用)

(16)企业收到开户银行收款通知,广东阳江机电公司按合同规定汇入甲产品预购款60 000元。

(17)企业销售给北海公司甲产品100件,售价400 000元,增值税销项税额68 000元,全部款项收到并存入银行。

(18)企业向华广公司销售甲产品50件,售价200 000元,增值税销项税34 000元,商品已经发出,款项尚未收到。

(19)企业向阳江机电公司发出甲产品20件,售价80 000元,增值税销项税13 600元,除预收账款60 000元抵付货款外,金额33 600元收到银行转账支票并送存银行。

(20)企业向海南实业公司销售甲产品50件,售价320 000元,增值税销项税54 400元,共计374 400元,款项暂欠。
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 我来答
载谊0h3
2008-12-13
知道答主
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1 借;应付票据 5600
贷:管理费用 5000
制造费用 600
2借:管理费用 300
制造费用 60
贷;应付票据 320
6 借:银行存款60000
贷:预收账款 60000
7借: 银行存款 468000
贷:库存商品 400 000
应缴税费---应缴增值税(销项税额)68 000
8借:应收账款234000
贷:库存商品 200 000 应缴税费---应缴增值税(销项税额)34 000
10借:应收账款 374 400
贷:库存商品320 000
应缴税费--增值税(销项税)54 400
我就会这些了 不知道能不能帮到你!
歌手曹方好美
2008-12-13 · TA获得超过1923个赞
知道小有建树答主
回答量:1509
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分数太少啦
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