其他应付款贷方科目余额1000转应收账款会计分录怎么做?

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2017-05-25 · TA获得超过289个赞
知道小有建树答主
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应该计入其他应收款-海运费因为你代垫的时候是借:其他应收款-海运费 贷:银行存款所以收款的时候是借:银行存款-(收到的总金额) 贷:商品销售收入-(货款的金额) 其他应收款-(海运费的金额)
追问
不是海运费的问题,是我所属的分公司跟总公司之间的往来,分别挂靠两个科目,其他应付款和应收账款,现在要把其他应付款的贷方余额转入应收账款
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