管家婆单位应收明显账本里预付减少怎么取消?

 我来答
社保理财03

2021-11-29 · 生活很美好,有你更精彩
社保理财03
采纳数:1941 获赞数:6297

向TA提问 私信TA
展开全部
这个应该是可以红字冲销法,或者做相反的会计分录抵减。以上内容仅供参考谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
djdfnf1
2021-11-28 · 超过118用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:6612
采纳率:6%
帮助的人:229万
展开全部
  • 管家婆财贸双全常见问题解决.doc,财贸常见问题及解决方法 管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法?? ? ?1:管家婆进销存软件财贸7.0版本配置“自动接受进销存模块产生的凭证” 问题答案: 原因:表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减,不会产生凭证 ...

  • 管家婆财贸双全使中的问题和解决方法.doc-全文可读

    https://max.book118.com/html/2018/0815/8137015026001120.shtm

    管家婆财贸双全使中的问题和解决方法.doc,财贸常见问题及解决方法 管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解 决方法 1: : 管家婆进销存软件 管家婆 进销存软件 财 贸 7.0 版 本 配 置 “自 动 接 受 进 销 存 模 自 块产生的凭证” 问题答案: 原因:表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在 ...

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e6d115f1b

2021-11-28 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1001
采纳率:11%
帮助的人:33.9万
展开全部
如预收冲应收 一般做收款单 中间表体科目选择预收账款
预付冲应付 一般做付款单 中间表体选择预付账款
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新的开始大海
2021-12-04 · TA获得超过348个赞
知道小有建树答主
回答量:5320
采纳率:28%
帮助的人:122万
展开全部
借 银行存款

贷 其他应付款
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忘记每一个昨天4B
2021-11-29 · 超过109用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1152
采纳率:20%
帮助的人:27.2万
展开全部
可以只用一个科目冲。
以预收账款和应收账款为例,这两个科目都是因为企业的销售行为产生,对象都是企业的客户,但科目属性完全不同,预收账款是提前收到客户的货款(定金),货还没有发出,属于债务性质;应收账款是货已发生,还没有收到客户的货款,属于债权性质。
所以月底出报表要按余额做区分,如果是应收账款贷方余额,说明钱收多了,客户提前支付了货款,要重分类到预收账款,这是为了准确反映公司的债权债务情况。
但做账时就没有必要,对同一客户挂多个往来科目会增加对账结算的难度,甚至可能因此多付货款。假设我们本月对A客户销售了100万的货款,挂应收账款100万,下个月客户回款110万,这时记应收账款借方110万就可以了,余额是应收账款贷方10万,月底出报表重分类到预收账款贷方10万。
如果把这110万全额记到预收账款,月底再与应收账款对冲核销就没有必要,也是错误的,无谓增加工作量。
当然也可以反过来,公司的产品很畅销,都是客户先打款后发货,那就以预收账款为主,所以来款都记预收账款,发货实现销售再冲预收账款,多发了月底出现预收账款借方就重分类到应收账款,结果一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式