当月开具的增值税发票必须要当月认证抵扣吗?

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月开出的发票是销项 进项票认证期是180天, 你可以让老板代开点进项过来。走账 能少缴税,或者吧下个月需要进的提前在这个月进了,也能少缴税。

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用。

对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。

开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。

创作者9HDM5CCGCZ
2019-12-24 · TA获得超过3万个赞
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你开去取得增值税发票对方单位不一定就当月抵扣!也许人家本月不需要,可以留以后抵扣用的。(现在的抵扣期是180天)但你开出的发票你本月必须进行抄报税!如果你老板想少点,就下月再开吧!
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创作者Re1dxsfeAd
2020-02-16 · TA获得超过3万个赞
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开发票日期是当月的,当月必须申报销项税;这月应缴增值税=销项税减去进项税再减去进项税留抵,也不一定缴很多税;如果很多,证明你们的产品附加值很高,很挣钱。
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