财务高手请帮我解答一下这个问题,谢谢了?

单位于2009年3月1日购买A公司某产品,预付了A公司货款11700元。于2008年3月5日收到该公司某产品并已经验收入库,但是发票未到。2009年3月25日收到A公司发... 单位于2009年3月1日购买A公司某产品,预付了A公司货款11700元。于2008年3月5日收到该公司某产品并已经验收入库,但是发票未到。2009年3月25日收到A公司发票,请问这几笔分录如何处理,高手指教 展开
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却景福0Hu198
2009-03-10 · TA获得超过2724个赞
知道大有可为答主
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1.3月1日购买A公司某产品,预付了A公司货款11700元
借:预付帐款-A公司 11700
贷:银行存款 11700

2.收到商品并入库,可以先暂估入帐.
但实际操作中仓库帐都放在月底一起做,而月底之前拿到发票了,那可以如下做帐:
借:库存商品 10000
应交税金-应交增值税-进项税 1700
贷:预付帐款-A公司 11700
csgs666666
2009-03-11 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
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1、3月1日 预付材料款
借:预付帐款----A公司 11700
贷:银行存款 11700
2、3月5日 收到商品并已验收入库,可以暂估入帐
借:原材料 10000
贷:预付帐款----A公司 10000
2、3月25日收到发票
借:采购材料 10000
应交税金--应交增值税-进项税 1700
贷:原材料 10000
预付帐款----A公司 1700
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605070
2009-03-10
知道答主
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3.1日 借:预付账款 A公司11700
贷:银行存款 11700

3.5日 借:材料采购 11700
贷:预付账款 11700

3.25日借:原材料 10000
应交税金 应缴增值税 进项税 1700
贷:材料采购 11700
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