财务高手请帮我解答一下这个问题,谢谢了?
单位于2009年3月1日购买A公司某产品,预付了A公司货款11700元。于2008年3月5日收到该公司某产品并已经验收入库,但是发票未到。2009年3月25日收到A公司发...
单位于2009年3月1日购买A公司某产品,预付了A公司货款11700元。于2008年3月5日收到该公司某产品并已经验收入库,但是发票未到。2009年3月25日收到A公司发票,请问这几笔分录如何处理,高手指教
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1、3月1日 预付材料款
借:预付帐款----A公司 11700
贷:银行存款 11700
2、3月5日 收到商品并已验收入库,可以暂估入帐
借:原材料 10000
贷:预付帐款----A公司 10000
2、3月25日收到发票
借:采购材料 10000
应交税金--应交增值税-进项税 1700
贷:原材料 10000
预付帐款----A公司 1700
借:预付帐款----A公司 11700
贷:银行存款 11700
2、3月5日 收到商品并已验收入库,可以暂估入帐
借:原材料 10000
贷:预付帐款----A公司 10000
2、3月25日收到发票
借:采购材料 10000
应交税金--应交增值税-进项税 1700
贷:原材料 10000
预付帐款----A公司 1700
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3.1日 借:预付账款 A公司11700
贷:银行存款 11700
3.5日 借:材料采购 11700
贷:预付账款 11700
3.25日借:原材料 10000
应交税金 应缴增值税 进项税 1700
贷:材料采购 11700
贷:银行存款 11700
3.5日 借:材料采购 11700
贷:预付账款 11700
3.25日借:原材料 10000
应交税金 应缴增值税 进项税 1700
贷:材料采购 11700
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