解释一下这个会计分录?

6月25日,采购员王荣出差回来,实际发生差旅费2300元,报销时会计分录如下:借:库存现金700管理费用2300贷:其他应收款-王荣3000差旅费不是属于其他应收款的吗,... 6月25日,采购员王荣出差回来,实际发生差旅费2300元,报销时会计分录如下:
借:库存现金 700
管理费用 2300
贷:其他应收款-王荣 3000
差旅费不是属于其他应收款的吗,怎么是管理费用了
库存现金700是哪来的
什么意思啊 不懂
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百度网友b4a6a624d
2009-03-14 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
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当时王荣出差时预支了现金3000
借:其他应收款 3000
贷:现金 3000

回来时要报销(冲平其他应收款),因为只用了2300,要退回700,这2300属于采购人员发生的费用,
借:费用 2300
借:现金 700
贷:其他应收款 3000
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0苏小猫0
2009-03-14 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
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报销差旅费 通常是
借:管理费用
贷:其他应收款

要有借贷两方的 贷方其他应收 借方总得有科目不是~
差旅费 记入管理费用..

这题应该是 他预支了3000元 实际花掉了2300 所以又还回了700的现金
所以 还有个 借:现金 700
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小灵通之星
2009-03-14 · TA获得超过683个赞
知道小有建树答主
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出差时借备用金3000 元
借:其他应收款 3000
贷:现金 3000

回来时要报销实际发生的费用2300元,
借:管理费用 2300
贷:其他应收款 2300

还当初借款 700元,
借:现金700
贷:其他应收款700
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错错113
2009-03-15 · TA获得超过251个赞
知道小有建树答主
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采购员王荣出差预支了现金3000
借:其他应收款 3000
贷:现金 3000
回来报销实际发生差旅费2300
借:库存现金 700 (3000-2300)
管理费用 2300
贷:其他应收款-王荣 3000
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adaatsz
2009-03-14 · TA获得超过210个赞
知道答主
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原借款3000,已作分录为借:其他应收款3000,贷:库存现金3000

报销时,收回多借的700,实际发生的差旅费2300作管理费用,作上述会计分录是正确的.
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