销售发生折让,如何记账??/

销售产品一批,货款100000.00,货与票同时到达客户.客户验货时发现技术上出现问题,由于问题不是很大他们可以解决,经过双方协商达成一致,销货方答应折让5000.00.... 销售产品一批,货款100000.00,货与票同时到达客户.客户验货时发现技术上出现问题,由于问题不是很大他们可以解决,经过双方协商达成一致,销货方答应折让5000.00.次月销货方实际收到的货款为95000.00.此时分录该怎么做????
(陈述能力不是很好,不知道大家是否看懂.)
1.发生销售时:
借:应收账款-XXX 100000.00
贷:主营业务收入 85470.09
应交税费-应交增值税(销项税额) 14529.91
2.收到货款时:
借:银行存款-XX银行 95000.00
营业外支出 5000.00
贷:应收账款-XXX 100000.00
以上分录是否可以,望回复,谢谢以上!
是开具发票后才发生折让的,购货方已经按100000.00做帐
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 我来答
zhangxinpro
2009-03-25 · TA获得超过278个赞
知道答主
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在当月就应该处理,不应该做10W的收入,而直接做折让后的也就是9.5W

借:应收账款-XXX 95000
贷:主营业务收入 81196.58
应交税费-应交增值税(销项税额) 13803.42

还要注意的是发生折让后,必须在开具的发票上显示该折让,在同一张发票上开一个10W和一个红字的5K

如果当月未这样处理,那就按照一楼的做法,冲减主营业务收入
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解决财税实务的栗
高粉答主

2009-03-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
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发生折让的话,冲你们的销售收入和对应的税款

借;主营业务收入4273.50
应交税费-应交增值税(销项税额)726.50
贷:应收账款5000
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正丰喷涂
2009-03-25 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
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我觉得是正确的
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