会计分录怎么做?急
1、我公司发生差旅费6000元,经沟通,往来公司同意报销,通过银行转来6000元,分录应该怎么做?2、设备租凭企业,收到设备租金115000元,分录怎么做?我是菜鸟,请高...
1、我公司发生差旅费6000元,经沟通,往来公司同意报销,通过银行转来6000元,分录应该怎么做?
2、设备租凭企业,收到设备租金115000元,分录怎么做?
我是菜鸟,请高人帮帮我。在线等哦,谢谢了。 展开
2、设备租凭企业,收到设备租金115000元,分录怎么做?
我是菜鸟,请高人帮帮我。在线等哦,谢谢了。 展开
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。
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1、可不作任何帐务处理,原因是:虽然本差旅费是属于本企业的,但公司并没花钱,可视同替往来公司出了差,直接跟对方报帐就完了;为正确反映银行存款帐的本来面目,也可作:
(1)本企业报帐时:
借:其他应收款——往来公司 6 000
贷:库存现金 6 000
(2)收到往来公司转来的款项时:
借:银行存款 6 000
贷:其他应收款——往来公司 6 000
如果出差前有预借差旅费的,还要有个分录。
2、
(1)收到租金时:
借:银行存款等 115 000
贷:其他业务收入 98 290.60
应交税费——应交增值税(销项税额)16 709.40
(2)同时结转成本:
借:其他业务成本
贷:累计折旧等
(1)本企业报帐时:
借:其他应收款——往来公司 6 000
贷:库存现金 6 000
(2)收到往来公司转来的款项时:
借:银行存款 6 000
贷:其他应收款——往来公司 6 000
如果出差前有预借差旅费的,还要有个分录。
2、
(1)收到租金时:
借:银行存款等 115 000
贷:其他业务收入 98 290.60
应交税费——应交增值税(销项税额)16 709.40
(2)同时结转成本:
借:其他业务成本
贷:累计折旧等
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针对你的问题回答如下
问题1
借:管理费用-差旅费6000
贷:应收账款或其他应收款6000
收到
借:银行存款 6 000
贷:其他应收款 6 000
问题2
借:银行存款115000
贷:主营业务收入115000
借;营业税金及附加
贷:应交税费-营业税
-城建税
-交易费附加
-地方教育费附加
同时结转成本:
借:其他业务成本
贷:累计折旧等
你的问题已回答完毕 希望下次在回答你的提问
问题1
借:管理费用-差旅费6000
贷:应收账款或其他应收款6000
收到
借:银行存款 6 000
贷:其他应收款 6 000
问题2
借:银行存款115000
贷:主营业务收入115000
借;营业税金及附加
贷:应交税费-营业税
-城建税
-交易费附加
-地方教育费附加
同时结转成本:
借:其他业务成本
贷:累计折旧等
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1借:银行存款 6000
贷:应收帐款或其他应收款 6000
借:现金 6000
贷:银行存款 6000
借:管理费用-差旅费 6000
贷:现金 6000
2借:现金或银行存款 115000
贷:其他业务收入 115000
贷:应收帐款或其他应收款 6000
借:现金 6000
贷:银行存款 6000
借:管理费用-差旅费 6000
贷:现金 6000
2借:现金或银行存款 115000
贷:其他业务收入 115000
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