进项和销项一样要交多少税
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我们很多人对于题目中提到的问题,其实都不是很清楚,理解的也不是很透彻,但这都是和我们的生活息息相关的,有了解的必要,今天我整理了相关的知识,一起往下面看看吧。
什么是销项税?税率是多少?什么是进项税?税率是多少?
1、销售货物或有应税项的税金时应交的税金即销项税金。
2、所谓进项税和销项税是指增值税的进项和销项税。销项税额是一般纳税人在销售货物时,向购货方收取的货物增值税税额。一般纳税人在销售货物时要收两部分钱,一部分是不含税价款,一部分是销项税额。
3、进项税和销项税的税率是一样的,具体要看企业的性质,具体税率有13%、17%、3%、6%、11%等。
怎样按销项金额计算所需的进项金额?
按销项金额计算所需的进项金额:
1、不含税销售额=含税销售额/(1+增值税税率)
2、销项税额=不含税销售额*增值税税率
3、进项税=销项税-不含税销售额*税负率
4、税负率由税务局给出
这是按照税务局规定的税负率来确定认证多少增值税进项票的计算方法。
例如本月销项10000进项900税负率3%税率都是17%月末应认证多少进项税额谢谢
税负率税负税率都是一样的吗
税率就是缴纳税款时,所按照的比例
比如增值税一般的货物税率是17%低税率是13%还有增值税小规模纳税人统一为3%的税率一般纳税人的增值税税负率是税务机关非常关切的一个财务指标,企业税负率异常则会很容易被你的主管税务机关抽取为约谈的对象,合理的增值税税负率能保证企业财务平稳运行。
a.增值税是以商品生产流通和提供;劳务所产生的增值额为征税对象的一种流转税。所谓“增值”,是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额,是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值。
b.由于我们国家各个地区的经济发展程度不一样,发达地区一般纳税人税负率可能要高一些,经济欠发达地区一般纳税人税负率可能要低一些;而工业企业和商业企业的税负率,相对来说工业企业的税负率比商业企业的税率要高,目前尚无固定的要求,每个地区和行业的税负都不相同,各地的税务机关的要求也不会相同,一般都是税务机关根据同一个行业具有代表性的多个企业计算得出的。通常税负率控制在:1%-4%为宜,商贸生产企业2%-4%
一般纳税人是如何计算税额的
一般纳税人的纳税方式:(销售项-进项)*17%=应交增值税
例如:销售=100万,进项=90万(均是取得17%的增值税)
应纳税额=(100万-90万)*17%=万
增值税进项税=当月认证的进项税额(辅导期要次月抵扣,临时、正式期可当月抵扣)
什么是销项税?税率是多少?什么是进项税?税率是多少?
1、销售货物或有应税项的税金时应交的税金即销项税金。
2、所谓进项税和销项税是指增值税的进项和销项税。销项税额是一般纳税人在销售货物时,向购货方收取的货物增值税税额。一般纳税人在销售货物时要收两部分钱,一部分是不含税价款,一部分是销项税额。
3、进项税和销项税的税率是一样的,具体要看企业的性质,具体税率有13%、17%、3%、6%、11%等。
怎样按销项金额计算所需的进项金额?
按销项金额计算所需的进项金额:
1、不含税销售额=含税销售额/(1+增值税税率)
2、销项税额=不含税销售额*增值税税率
3、进项税=销项税-不含税销售额*税负率
4、税负率由税务局给出
这是按照税务局规定的税负率来确定认证多少增值税进项票的计算方法。
例如本月销项10000进项900税负率3%税率都是17%月末应认证多少进项税额谢谢
税负率税负税率都是一样的吗
税率就是缴纳税款时,所按照的比例
比如增值税一般的货物税率是17%低税率是13%还有增值税小规模纳税人统一为3%的税率一般纳税人的增值税税负率是税务机关非常关切的一个财务指标,企业税负率异常则会很容易被你的主管税务机关抽取为约谈的对象,合理的增值税税负率能保证企业财务平稳运行。
a.增值税是以商品生产流通和提供;劳务所产生的增值额为征税对象的一种流转税。所谓“增值”,是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额,是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值。
b.由于我们国家各个地区的经济发展程度不一样,发达地区一般纳税人税负率可能要高一些,经济欠发达地区一般纳税人税负率可能要低一些;而工业企业和商业企业的税负率,相对来说工业企业的税负率比商业企业的税率要高,目前尚无固定的要求,每个地区和行业的税负都不相同,各地的税务机关的要求也不会相同,一般都是税务机关根据同一个行业具有代表性的多个企业计算得出的。通常税负率控制在:1%-4%为宜,商贸生产企业2%-4%
一般纳税人是如何计算税额的
一般纳税人的纳税方式:(销售项-进项)*17%=应交增值税
例如:销售=100万,进项=90万(均是取得17%的增值税)
应纳税额=(100万-90万)*17%=万
增值税进项税=当月认证的进项税额(辅导期要次月抵扣,临时、正式期可当月抵扣)
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