会计分录
1.从大洋厂购入甲材料1000千克@18元,计货款18000元,增值税额3060元,供方代垫运杂费2000元;材料验收入库,款项尚未支付。2.以银行存款支付大洋厂货款及运...
1.从大洋厂购入甲材料1000千克@18元,计货款18000元,增值税额3060元,供方代垫运杂费2000元;材料验收入库,款项尚未支付。
2. 以银行存款支付大洋厂货款及运杂费23060元。
3.从四平厂购入乙材料4000千克@10元,计货款40000元,增值税额6800元,共计46800元;当即以银行存款支付。
4.上述乙材料运到验收入库,以银行存款支付运杂费400元,按其实际成本转帐。
5.从珠江厂购入丙材料2000千克@12元,计货款24000元;丁材料600千克@10元,计货款6000元;两种材料增值税额5100元,开出期限三个月面额为35100元的商业承兑汇票一张。
6. 从珠江厂购入的丙、丁材料运到,验收入库,并以银行存款支付运杂费520元(按重量比例分配—以下同)。按其实际成本入帐。
要求:
1.根据以上经济业务编制会计分录。
2.试编三个月后商业汇票期满兑付的会计分录。
里面的第4和第6题怎么做????? 展开
2. 以银行存款支付大洋厂货款及运杂费23060元。
3.从四平厂购入乙材料4000千克@10元,计货款40000元,增值税额6800元,共计46800元;当即以银行存款支付。
4.上述乙材料运到验收入库,以银行存款支付运杂费400元,按其实际成本转帐。
5.从珠江厂购入丙材料2000千克@12元,计货款24000元;丁材料600千克@10元,计货款6000元;两种材料增值税额5100元,开出期限三个月面额为35100元的商业承兑汇票一张。
6. 从珠江厂购入的丙、丁材料运到,验收入库,并以银行存款支付运杂费520元(按重量比例分配—以下同)。按其实际成本入帐。
要求:
1.根据以上经济业务编制会计分录。
2.试编三个月后商业汇票期满兑付的会计分录。
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14个回答
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。
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借:原材料-甲材料 20000
1.
应交税费-应交增值税(进项税)3060
贷:应付账款-大洋长23060
2.借:应付账款-大洋长23060
贷:银行存款23060
3.借:原材料-乙材料40000
应交税费-应缴增值税(进项税)6800
贷:银行存款46800
4.借:生产成本400
贷:银行存款400
5.借:在途物资-丙材料24000
-丁材料6000
应交税费-应缴增值税(进项税)5100
贷:应付票据-珠江厂35100
6.借:原材料-丙材料24000
-丁材料6000
贷:在途物资-丙材料24000
-丁材料6000
丙:丁=24000:6000=4:1 520*4/5=丙416 520*1/5=丁104
借:生产成本-丙416
-丁104
贷:银行存款520
借:应付票据-珠江厂35100
贷:银行存款35100
1.
应交税费-应交增值税(进项税)3060
贷:应付账款-大洋长23060
2.借:应付账款-大洋长23060
贷:银行存款23060
3.借:原材料-乙材料40000
应交税费-应缴增值税(进项税)6800
贷:银行存款46800
4.借:生产成本400
贷:银行存款400
5.借:在途物资-丙材料24000
-丁材料6000
应交税费-应缴增值税(进项税)5100
贷:应付票据-珠江厂35100
6.借:原材料-丙材料24000
-丁材料6000
贷:在途物资-丙材料24000
-丁材料6000
丙:丁=24000:6000=4:1 520*4/5=丙416 520*1/5=丁104
借:生产成本-丙416
-丁104
贷:银行存款520
借:应付票据-珠江厂35100
贷:银行存款35100
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2019-04-26 · 移动学习,职达未来!
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1:借:原材料-甲材料 20000
应交税费-应交增值税(进项税额) 3060
贷:应付账款 -大洋厂 23060
2:借:应付账款 -大洋厂 23060
贷:银行存款 23060
3:借:原材料-乙材料 40000
应交税费-应交增值税(进项税额) 6800
贷:银行存款 46800
应交税费-应交增值税(进项税额) 3060
贷:应付账款 -大洋厂 23060
2:借:应付账款 -大洋厂 23060
贷:银行存款 23060
3:借:原材料-乙材料 40000
应交税费-应交增值税(进项税额) 6800
贷:银行存款 46800
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