货运会计分录怎么做?

我是运输业的。公司结款不是当月结的。6月货款是60951.58元,7月是31490.27元。7月到货款84824.43元。6月加7月一共是92441.85元。还差7617... 我是运输业的。公司结款不是当月结的。6月货款是60951.58元,7月是31490.27元。7月到货款84824.43元。6月加7月一共是92441.85元。还差7617.42元。问7月份会计分录怎么做?
6月的是:
借:应收账款 60951.58

贷:主营业务收入
应交税金
7月的怎么写????
谢谢!!
问题补充:谢谢大家!!
还有没有更详细的会计分录呢?
6月的货款没有到。我是先挂账的。7月才到款。可是比6月我挂账的要多。比6月加7月的又少了7617.42元。???
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高顿会计职称
2020-02-21 · 高顿会计职称
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高顿会计职称
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

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会计分录怎么做

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岁月静好0aN
2020-05-15 · TA获得超过350个赞
知道答主
回答量:9155
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502117889
推荐于2016-02-18 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
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应收账款是应收账款 实收账款是实收账款 不是一回事
6月
借:应收账款 60951.58
贷:主营业务收入
应交税金

7月应收
借:应收账款 31490.27
贷:主营业务收入
应交税金
实收
借;银行存款84824.43
贷:应收账款84824.43

应收账款借方余额7617.42 等什么时候来了在销账
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xfzj9988
2009-05-22 · TA获得超过580个赞
知道小有建树答主
回答量:362
采纳率:0%
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6月
借:应收账款 60951.58
贷:主营业务收入 59176.29
应交税费 1775.29
7月
借:应收账款 31490.27
贷:主营业务收入 30573.08
应交税费 917.19
收到款时
借:银行存款 84824.43
贷:应收账款 84824.43
剩的7617.42就在账上挂着,等收回款来在贷方冲应收账款就可以了
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