增值税发票每月是怎么抵扣和交税的啊?

销项税额减进项税额的差额就是要交的税额吗?如果上月抵扣余下的金额在这个月能在抵扣不呢?... 销项税额减进项税额的差额就是要交的税额吗?如果上月抵扣余下的金额在这个月能在抵扣不呢? 展开
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李杜诗词句坛G
推荐于2016-04-28 · TA获得超过1542个赞
知道小有建树答主
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增值税发票的抵扣就是把进项票去税务局进行认证,认证通过就可以抵扣了。你单位开的销项票减去你在税务局认证的进项票就是需要交的增值税
交税=销项-进项,如果是正数就交税,是负数就留到下月再抵扣。上月抵扣余下的金额可以再这个月抵扣
wygoogle
2009-05-26 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
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增值税当月应纳税款=销项-进项-留抵。当期进项大于销项没抵完的叫留抵税可留到下期继续抵扣直到抵完为止
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激情即将死去
2009-05-26 · TA获得超过1197个赞
知道小有建树答主
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进项发票抵扣联拿去国税认证,销项发票每个月国税抄税,认证完之后,交税额度是:销项-进项
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匿名用户
2009-05-26
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差额是要交税,上月留抵的金额在这个月可以抵扣
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