
预收账款与开发票的问题
单位2月份有笔收入(咨询费),对方转账到我们公司,我们已经收到了.但2月份不能开发票给对方。想3月份再开发票给对方,这样可不可以?如果可以的话,是不是3月份再交税?做账的...
单位2月份有笔收入(咨询费),对方转账到我们公司,我们已经收到了.但2月份不能开发票给对方。想3月份再开发票给对方,这样可不可以?
如果可以的话,是不是3月份再交税?
做账的话怎么做,2月3月分别怎么做?
应该记什么科目?
我想的是,2月份虽然已经收到钱了,但先计入预收款里。然后3月开出发票再确认主营业务收入。
但分录不会写。。。。请帮一下
因本人几乎都是在问别人问题,所以无积分。。。。请好心人帮着回答一下,谢谢!!! 展开
如果可以的话,是不是3月份再交税?
做账的话怎么做,2月3月分别怎么做?
应该记什么科目?
我想的是,2月份虽然已经收到钱了,但先计入预收款里。然后3月开出发票再确认主营业务收入。
但分录不会写。。。。请帮一下
因本人几乎都是在问别人问题,所以无积分。。。。请好心人帮着回答一下,谢谢!!! 展开
1个回答
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你的想法是正确的
2月份的(后面附进账单)
借:银行存款
贷:预收账款----XXX
3月份开了发票(后面附发票)
借:预收账款--XXX
贷:主营业务收入
交税,以开发票为界定,你开了发票,才交税
2月份的(后面附进账单)
借:银行存款
贷:预收账款----XXX
3月份开了发票(后面附发票)
借:预收账款--XXX
贷:主营业务收入
交税,以开发票为界定,你开了发票,才交税

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