中级财务会计的业务题。。。急急急!!请帮帮忙!!

1.计提坏账准备2000元。2.本期确认坏账准备损失4000(用备抵法)3.公司(一般纳税人)购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明:买价10000元,增值税1700... 1.计提坏账准备2 000元。
2.本期确认坏账准备损失4 000(用备抵法)
3.公司(一般纳税人)购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明:买价10 000元,增值税1 700元,运输费500元(有正是运输发票),上述有关款项已通过银行收付。
4.安装上述设备(第3小题),领用企业生产用原材料一批,账面价值1 000元,购进该批原材料时支付增值税170元;支付外请安装工人工资1 500元。上述有关款项已通过银行收付。设备安装完毕交付使用
28.本年度应交所得税33万元。
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百度网友82ce82b9a
2010-06-24 · TA获得超过2436个赞
知道大有可为答主
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1.借:资产减值损失 2000
贷:坏账准备 2000

2.借:坏账准备 4000
贷:应收账款 4000

3.借:在建工程 10000+500*93%=10465
应交税费-应交增值税(进项税额) 1735
贷:银行存款 12200

4.借:在建工程 1170
贷:原材料 1000
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 170
借:在建工程 1500
贷:银行存款 1500
借:固定资产 13135
贷:在建工程 13135

5.借:所得税费用 33
贷:应交税费-应交所得税 33
实际交纳时:
借:应交税费-应交所得税 33
贷:银行存款 33
屏海读联
2010-06-24 · TA获得超过9.4万个赞
知道大有可为答主
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1.借资产减值损失2000
贷坏账准备2000
2.借在建工程10465
应交税费-应交增值税1735
贷银行存款12200
3.借在建工程2500
贷原材料1000
库存现金1500
4.借所得税费用330000
贷应交税费-应交所得税330000
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