请问怎么做应收款对账表啊
我单位用的是用友软件,我没操作过,刚才学些,能做手里的工作,可是领导要我把多年的应收款核对好,单位很正规的,我在做销售会计,我没怎么做过很为难,请朋友们帮帮我吧。我想要这...
我单位用的是用友软件,我没操作过,刚才学些,能做手里的工作,可是领导要我把多年的应收款核对好,单位很正规的,我在做销售会计,我没怎么做过很为难,请朋友们帮帮我吧。我想要这份工作,所以想做好它!谢谢!
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3个回答
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没有EXCEL表的明细账吗?那就在帐套里打印各单位的明细账,把还没有收到的整理出来,工作量有点大。如果你以前的人有做过的话就省力了。
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应收款对账表的做法:
1、按照订单的结账日期,做好对账单发给,客户核对.(有的公司是业务跟单与客户对好账,财务复核)
2、给一定的时间给客户核对,跟进催对账单回传,按客户要求开票
3、根据内部制度要求提供周报表或月度应收帐龄分析表,和应收帐款催收报表
4、更新催收报表后,发送给财务经理,,随时与业务员跟进货款催收进度(有的公司是财务直接向客户催款)
应收账款之所以要对账,是会计准则的要求和会计核算的需要。
企业应当定期或者至少于每年年度终了,对应收款项进行全面检查,预计各项应收款项可能发生的坏账,对于没有把握能够收回的应收款项,应当计提坏账准备。
1、按照订单的结账日期,做好对账单发给,客户核对.(有的公司是业务跟单与客户对好账,财务复核)
2、给一定的时间给客户核对,跟进催对账单回传,按客户要求开票
3、根据内部制度要求提供周报表或月度应收帐龄分析表,和应收帐款催收报表
4、更新催收报表后,发送给财务经理,,随时与业务员跟进货款催收进度(有的公司是财务直接向客户催款)
应收账款之所以要对账,是会计准则的要求和会计核算的需要。
企业应当定期或者至少于每年年度终了,对应收款项进行全面检查,预计各项应收款项可能发生的坏账,对于没有把握能够收回的应收款项,应当计提坏账准备。
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