部分红字发票怎么开
部分红冲发票,以普票为例:
1.点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数填开”菜单项,打开发票填开界面;
2.在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”,为保证用户输入数据的准确性,需要输入两次进行准确性校验,两次输入完全相同时,点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致,系统给予相应提示信息
3.
发票代码和发票号码填写完毕后,点击“下一步”按钮,系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口:
第一种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中无对应蓝字发票,直接点击“下一步”按钮后,显示相应的提示信息
第二种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息
4.如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击“确定”按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中,备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
这一步也是关键所在,如果正常带出了原发票信息,则需要手动修改金额或数量,改成你要红冲的金额。如果没有正常带出原发票信息,则需要手动选择商品,填写金额。
数据修改为自己要部分红冲的金额即可。
确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮开具负数发票即可。