其他应付款-汇兑损益,余额贷方,预收账款-汇兑损益,余额借方

其他应付款-汇兑损益贷方现在有2笔经济业务上年结转下来,我该如何把它结转掉,分别是其他应付款-汇兑损益余额贷方:47396.49。预收账款-汇兑损益余额借方:37828.... 其他应付款-汇兑损益贷方 现在有2笔经济业务 上年结转下来,我该如何把它结转掉,分别是 其他应付款-汇兑损益 余额贷方:47396.49。 预收账款-汇兑损益 余额借方:37828.23,我是外企公司,年底要年检了,这2笔该如何处理
我先用:借 预收账款-汇兑损益 37828.23
贷 其他应付款-汇兑损益 37828.23
把预收账款-汇兑损益给清零了,这样做是否正确,如果正确,那么余下的其他应付款-汇兑损益贷方余额9568.26要怎么处理?
同时,我发现上年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,我要怎么把它清零
年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,要通过以前年度损益调整科目:
借:以前年度损益调整281093.92
贷:应付账款 281093.92
同时:
借:利润分配--未分配利润281093.92
贷:以前年度损益调整281093.92
这个能详细说一下嘛,以前年度损益调整是指什么?应付账款是指我前面说的应付账款—汇兑损益吗?
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 我来答
大笑霖
高粉答主

2010-11-19 · 从事30余年外贸会计。
大笑霖
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汇总损益一般是计入财务费用-汇总损益或单独设一个汇总损益科目就以了。
最后结转到汇总损益中:
转预收账款的汇总损益:
借:财务费用-汇总损益37828.23
贷: 预收账款-汇兑损益 37828.23

转其他应付款的汇总损益:

借:其他应付款-汇兑损益 47396.49
借:财务费用-汇总损益 47396.49(红字)
月末结转:
贷:本年利润9538.26
贷:财务费用-汇总损益 9538.26(红字)
问题补充:
我先用:借 预收账款-汇兑损益 37828.23
贷 其他应付款-汇兑损益 37828.23
把预收账款-汇兑损益给清零了,这样做是否正确,如果正确,那么余下的其他应付款-汇兑损益贷方余额9568.26要怎么处理?
同时,我发现上年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,我要怎么把它清零
预收账款 和其他应付款只能与汇兑损益对应结转。
上年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,要通过以前年度损益调整科目:
借:以前年度损益调整281093.92
贷:应付账款 281093.92
同时:
借:利润分配--未分配利润281093.92
贷:以前年度损益调整281093.92

同时调整资产负债表应付账款和未分配利润年初数。
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