一个增值税的计算问题,求解答。 50
2014年A企业将生产的产品对外投资,产品计税基础为2000万元,对外投资确认的不含税公允价为3000万元,拥有被投资企业30%股权,确认的应纳税所得额1000万元。企业...
2014年A企业将生产的产品对外投资,产品计税基础为2000万元,对外投资确认的不含税公允价为3000万元,拥有被投资企业30%股权,确认的应纳税所得额1000万元。企业做如下处理:
借:长期股权投资 25100000,
贷:库存商品 20000000,
应交税金-增值税(销项税额)5100000,
这个5100000是怎么算出来的? 展开
借:长期股权投资 25100000,
贷:库存商品 20000000,
应交税金-增值税(销项税额)5100000,
这个5100000是怎么算出来的? 展开
3个回答
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A企业将生产的产品对外投资,属于视同销售业务的一种,应该以该对外投资确认的不含税公允价3000万元为基数计算销项税额,=3000000*17%=510000
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3000万 X 17%
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