一个增值税的计算问题,求解答。 50

2014年A企业将生产的产品对外投资,产品计税基础为2000万元,对外投资确认的不含税公允价为3000万元,拥有被投资企业30%股权,确认的应纳税所得额1000万元。企业... 2014年A企业将生产的产品对外投资,产品计税基础为2000万元,对外投资确认的不含税公允价为3000万元,拥有被投资企业30%股权,确认的应纳税所得额1000万元。企业做如下处理:
借:长期股权投资 25100000,
贷:库存商品 20000000,
应交税金-增值税(销项税额)5100000,
这个5100000是怎么算出来的?
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zhaoxatj
2015-05-07 · TA获得超过111个赞
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税法规定,增值税纳税企业将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户,为视同销售行为,应缴纳增值税。题中所述“不含税公允价3000万元”,即所谓视同销售行为(将自产货物用于对外投资)的销售额,据此计算增值税销项税额为:3000万元×17%=510万元。
jimi2006101
2015-05-07 · 超过52用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
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A企业将生产的产品对外投资,属于视同销售业务的一种,应该以该对外投资确认的不含税公允价3000万元为基数计算销项税额,=3000000*17%=510000
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120511330
2015-05-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
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