
退税率为0的产品出口如何计算报价?计算利润? ?
我们买进的价格为117元,卖方开17%增值税发票,由于产品退税为0,是不是相当于内销,我们还要在报价的基础上交17%的税?如果我要保证10%的利润,出口价格应该怎么报多少...
我们买进的价格为117元,卖方开17%增值税发票,由于产品退税为0,是不是相当于内销,我们还要在报价的基础上交17%的税?如果我要保证10%的利润,出口价格应该怎么报多少呢?汇率按6.5计算。
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3个回答
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我给你计算一下,假定你的117元是RMB价格。那么你的出口价格就是:
(117*17%)+(117*10%)+117+出口运费+出口保险等费用=你向外商的实际报价
如果你下次出口有退税的商品,那么你的报价可以根据实际情况酌情来进行减让。不一定要把退税的金额全部减让,看客户的接受程度。
希望我的答案能让你满意。
(117*17%)+(117*10%)+117+出口运费+出口保险等费用=你向外商的实际报价
如果你下次出口有退税的商品,那么你的报价可以根据实际情况酌情来进行减让。不一定要把退税的金额全部减让,看客户的接受程度。
希望我的答案能让你满意。
追问
谢谢你的回答,但还有一点疑惑,我的117元RMB已经是含税价了,而你的公式中(117*17%),这个17%是指什么?我们要交的增值税还是卖方开给我们的增票价格?如果是我们要交的增值税,是否可以用卖方开来的增票抵掉,而不用计入成本呢?
追答
哦,原来是含税价格啊,我以为117元是没有包括对方开票的17%的增值税,那就是不需要了。不好意思。

2024-12-04 广告
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