怎样冲销预收账款

我是刚接手的老板叫我把上月的几笔预收账款冲掉它他说这几笔账根本不存在应如何做呢??谢谢... 我是刚接手的 老板叫我把上月的几笔预收账款冲掉它 他说这几笔账根本不存在 应如何做呢??谢谢 展开
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金果6333
2019-07-15 · TA获得超过116万个赞
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当收到预收账款时会计处理:

借:现金/银行存款

货:预收账款---XXXX

当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理

借:预收账款---XXXXX

贷:主营业务收入

贷:应交税费---应交增值税(销)

结转成本

借:主营业务成本

贷:库存商品

扩展资料:

企业在收到预收款项时,先列入“预收账款”的贷方,此时该项目表现为一项负债;等到企业发出商品时,按总的价税款列入“预收账款”的借方。

由于预收款会小于实际价税款,在企业发出商品后“预收账款”的余额一般为借方,其本质为应收的性质,等同于“应收账款”。

在期末列报时,如果截止期末“预收账款”为借方余额则应列入应收账款项,如为贷方余额则列入预收账款项。如果企业在预收账款业务不多时,可用“应收账款”来代替,其列报方式等同。

核算内容

1、借方发生额(表示预收账款减少)

与收入同步确认的应收未收款项、已核销坏账客户确认恢复付款能力、从“应收账款”科目转入、从“其他应收款”科目转入、因应收票据到期未付款而转入、帖现商业汇票到期未付款转短期贷款、代购货单位垫付的包装费运杂费保险费;

2、贷方发生额(表示预收账款增加)

预收客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组损失的款项、“应收账款”或“其他应付款”科目转入

3、期末余额

预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

参考资料来源:百度百科-预收账款

北京磐安云创科技有限公司_
2023-01-31 广告
我总觉得他的预收根本不是全部的,为啥还写上全部。不应该写应收吗 这里“已经预付3 ” 说明当时已作帐户处理(贷:预收帐款3 ),为什么不通过“应收帐款”主要目的为了会计帐户处理前后保持一致,并且从一个帐户就能全面反映与丁工厂往来款项情况,这... 点击进入详情页
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JKJ57378
2007-06-09 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
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1、按照会计规定,对在无法汇出去的预收帐款先要通过“待处理财产损益”科目反映,即:
借:预收帐款-债权单位
贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益
2、之后你要往前看看当时的会计处理,怎么个来龙去脉,一定要搞清楚,要写出核销报告,让老板签字,以防后患:
借:待处理财产损益-待处理流动资产损益
贷:营业外收入
3、结转本年利润,体现当期损益:
借:营业外收入
贷:本年利润
本年利润增加,即纳税所得额增加,告诉老板要多交所得税的。
特此回答!
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坐海观云雾
2007-06-09 · 超过21用户采纳过TA的回答
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预收账款是可以认为是应收账款的反方向。并不是没有发生预收项目就不会出现这种情况。有时候如果用电脑做帐,应收账款出现红字的话电脑就会自动生成预收账款等。如果要冲销,只需要做往来客户的反方向分录即刻。
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hqm4721
推荐于2017-09-17 · TA获得超过13.5万个赞
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老板叫你把上月的几笔预收账款冲掉它 他说这几笔账根本不存在 应如何做呢

你找到登记预收账款的那些记帐凭证,就知道是不是根本不存在,如果帐本上有记录,你没有发生销售,确认收入,怎么能凭空冲销预收账款呢。

企业向购货单位预收款项时,借:银行存款,贷:预收账款。销售实现时,应确认收入,冲销预收账款。
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