只知本月认证发票额112470.59(进项含税),如何算出销售额(销项含税)和实缴增值税税金?税负为1个点!

只知本月认证发票额112470.59(进项含税),如何算出销售额(销项含税)和实缴增值税税金?税负为1个点!浏览次数:510次悬赏分:15|解决时间:2011-3-221... 只知本月认证发票额112470.59(进项含税),如何算出销售额(销项含税)和实缴增值税税金?税负为1个点! 浏览次数:510次悬赏分:15 | 解决时间:2011-3-22 12:30 | 提问者:1516882娜娜
最佳答案 已认证发票额为112470.59元
可得出进项金额为112470.59/1.17=96128.71
再得出进项税额为96128.71*0.17=16341.88
在算出销项金额为102136.75
那销项税额为102136.75*0.17=17363.25
增值税为17363.25-16341.88=1021.37
在算出销项金额为102136.75???是怎么算出来的啊??
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zyyr1202
2011-08-27 · TA获得超过1693个赞
知道小有建树答主
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进项税额=112470.59/1.17*0.17=16341.88
1、应交增值税=销项税额-进项税额
2、销售收入(不含税)=销项税额/0.17
3、税负1%=应交增值税/销售收入*100%
1%=(销项税额-16341.88 )/(销项税额/0.17)*100%
将1、2、代入3.解这个方程式得出:销项税额=17363.25
4、销售金额(不含税)=销项税17363.25/税率0.17=102136.76
5、销售额(含税)=不含税销售金额102136.76+销项税17363.25=119500
6、应交增值税=销项税额17363.25-进项税额16341.88=1021.37
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q377644713
2012-03-27
知道答主
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你先弄懂税负
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入
当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额
这其中你要用代数算,求出当期销项金额
一切都好处理了
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一棵野草91
2011-08-27
知道答主
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看都看不懂啊
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