求增值税,求解求解!!!

某模具厂(一般纳税人)2003年12月发生如下经济业务:(1)销售模具不含税收入300万元,产品已发出。(2)以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60万元,开具增值税专用... 某模具厂(一般纳税人)2003年12月发生如下经济业务:
(1) 销售模具不含税收入300万元,产品已发出。
(2) 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60万元,开具增值税专用发票,另将折扣金额6万元开具红字专用发票,产品已发出。
(3) 以旧换新方式销售新模具一批,不含税价70万元,换回的旧模具作价5万元,实收价款65万元。
(4) 购进原材料取得专用发票上注明的价款为150万元。
(5) 购入原料一批,取得专用发票注明价款200万元。
(6) 为装修展销厅购进一批装修材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。
(7) 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批,不含税购进价为14万元。
计算该厂应纳增值税。
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 我来答
地球的两面
2011-11-23 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:133
采纳率:0%
帮助的人:50.2万
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销项税额72.08进项税额:59.5+2.08交:14.66
正阳会计培训
2011-11-23
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:19.4万
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销项税额=(300+54+70)*17%=72.08
进项税额=(150+200)*17%=59.50
进项转出=14*.17%=2.08
应交=72.08-59.50+2.08=14.66
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