录金蝶K3期初建账库存时,有发票未到但已出库已结转成本,库存商品为负库存,是录入暂估入库单?
存货录期初数据又不能为负库存,那实际就跟库存商品不一致,怎么解决?急..多谢哪为好心人指点下迷律...
存货录期初数据又不能为负库存,那实际就跟库存商品不一致,怎么解决?急..多谢哪为好心人指点下迷律
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如果货到了就应该入库,和期初没什么关系,只是如果到月末发票不到的话,要根据入库单生成暂估凭证。
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